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知財・内部監査 寮・社宅あり IT・通信・インターネットの求人情報・お仕事一覧

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【内部監査】在宅勤務/フルフレックス/中抜けOK★年間休日124日

【関西電力のシステム開発を担う当社の監査を担当】内部監査や外部監査対応などをお任せします。 ★充実の福利厚生 ★有給取得平均16.9日 内部監査 親会社(関西電力)からの業務監査・IT全般統制監査等の対応 外部審査対応 監査担当として、監査計画立案から実施、講評までお任せ。経験に応じ、監査実施等から段階的に経験を積めます。 ◎関西電力のIT機能を集約した当社で、ITガバナンスを支えるやりがいあるポジションです! 応募方法 本求人は「マイナビエージェント(株式会社マイナビ)」による人材紹介案件です。 マイナビ転職の応募フォームでのみ受付けます。 応募後は同エージェントからの連絡となります。 下記URLのマイナビエージェント「個人情報の取り扱いについて」および「利用規約」に同意頂き、応募情報を開示することを了承の上ご応募ください。 https://mynavi-agent.jp/privacy/index.html https://mynavi-agent.jp/privacy/kiyaku_m.html 会社情報 代表者 代表取締役社長 下村 匡 事業内容 関西電力・関西電力送配電の経営・業務改革を支える 新技術調査・研究・活用 システム化構想・提案 システム要件定義、開発・運用 本社所在地 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号 関電ビルディング13階
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寮・社宅あり」の条件を外すと、このような求人があります

知財・内部監査 IT・通信・インターネットの求人情報・お仕事一覧

モバイルビジネスガバナンス、リスク、コンプライアンスリーダー/マネージャー

※楽天シンフォニー株式会社へ出向となります 【部門概要】 Rakuten Symphonyのグローバル事業におけるガバナンス、リスク、コンプライアンスを担当する部門のマネジメント業務です。ガバナンス、リスク、コンプライアンス体制を構築し、事業ニーズに適切かつ迅速に対応することが求められます。また、メンバーの約半数が海外のプロフェッショナルであるため、高いマネジメント能力を発揮できる環境です。 【ポジションの詳細】 グローバル規模で生じるガバナンス、リスク、コンプライアンスの問題に対応するためには、知識や経験だけでなく、国際的なビジネスセンスや柔軟な対応力も必要です。また、多様なバックグラウンドを持つメンバーをマネジメントし、それぞれの強みと弱みを活かしながら組織を維持・発展させていくというミッションは非常にやりがいのあるものです。プロフェッショナルなビジネスパーソンとしての能力を高めたい方には最適な環境です。 事業内容・業種 Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)

内部監査マネージャー

内部統制をより強化し、内部監査体制の充実を図るため、体制強化と監査業務を推進できる方を募集します。 【仕事内容】 同社の内部統制の最後の砦の役割である内部監査体制の強化に携わっていただきます。経営課題に基づいた企業リスクを分析し、顕在化した問題を各事業部門と連携しながら解決に導くようリードいただきたいと考えております。 【職務詳細】 ■内部監査の計画策定 ■内部監査の実施 (業務監査、システム監査、情報セキュリティ監査) ■経営への監査結果報告、各部門への改善提言 ■部門における改善進捗のモニタリング 事業内容・業種 Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)

監査|(プライム上場) 【東京都】

■国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業の内部監査部門として、主に国内外グループ会社のJSOXの対応や内部監査を行う。 ■社内の監査チームのみでなく、海外グループ会社の監査部門や監査の窓口となる組織と連携の上、同グループの内部統制の評価を推進する。 また、業務プロセスの監査・情報セキュリティの監査、業務データを分析するCAATなど、社内・グループ会社に対して行う監査に携わっていただくことや、 国内グループ会社や海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動を担っていただく。 ■企業におけるビジネスの高度化、複雑化や、Global連携の高まり、Digital化の流れ、COVID-19によるNew Normalの流れによる新たなリスクなど、 企業におけるリスクは拡大しており、内部監査部門に対する期待は年々大きくなっていることから、内部監査部門の強化は急務であり、中心となるメンバーとして経験者を採用したいと考えている。 【アピールポイント(職務の魅力)】 ■同社の監査部は、Digital&Globalに長年取り組んでおり、データ分析や自動化などDigital化に向けた取り組みを積極的に取り入れている点、 またグローバル関連業務も多く、希望すれば海外で働くチャンスもあること(現在3名が海外で勤務中)、など他社の監査部にはない魅力がある。 ■経営層(社内幹部や組織長、国内外のグループ会社)とのコミュニケーションの機会も多く、経営目線の理解やグローバルでのコーポレートガバナンスの理解を深めることができることも特徴といえる。 また、働き方の面では、平均年齢が低く若手や女性も活躍していることや、フレックスタイム/テレワーク等を活用し、ライフプランに合わせた働き方も可能となっている。 昨年度も3名の経験者を採用しており、中途採用も積極的に行っている。 ■NTTデータ本体、およびグループ会社の業務監査(CAATを活用した監査を含む)にまずは取り組んでいただくことを想定ですが、 JSOX監査、情報セキュリティ管理やシステムに対する監査、など、希望によっては様々な領域を経験することが可能。 ■制度主管や事業部門との定期的なコミュニケーションや交流人事により、現場での運用や制度主管での取り組みなどの理解を進めることなども積極的に行っている。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

業務管理部 業務統括部 内部統制・ガバナンス・コントロール課 シニアマネージャー(C&M)

【ポジションの詳細】 一般的な内部統制の運用と管理 ■内部制御 ・コマース&マーケティングカンパニーが管轄する事業、サービス、関連会社に対するコンサルティング、評価、監視、監査、改善提案、改善活動の支援。 ・新しいサービスリリースのリリース前およびリリース後のリスク対応と改善の確認 ■データガバナンス ・楽天市場のデータ活用に関するルール・プロセス・運用の確立、リスク分析・審査業務の効率化。 ・情報開示ルール、啓発・教育活動、モニタリングの見直し。 ※ガバナンス・コントロール部門だけでなく、フォレンジック・監査部門も管理する予定です。 事業内容・業種 Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)

グループ本社 ガバナンス・コンプライアンス戦略企画担当 業務執行課 CCOオフィス

【ポジションの詳細】 職種にとらわれない柔軟な姿勢で、CCOや統括部門をサポートしながら、事業企画や総務・人事に関わる様々な業務に携わっていただきます。 【具体的には】 ・グループ全体に適用されるルールの設計と実装のためのプロジェクトの企画と実行(例:電子署名実装プロジェクトのPMO、決裁権限ルール更新プロジェクトのPMO) ・リスク・コンプライアンス委員会事務局 ・重要な会議のための書類提出の調整 ・監督部門内でのコミュニケーションイベントの企画と実行 ・その他グループ全体の課題やテーマの検討と実施(例:AIの活用促進) 事業内容・業種 Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)

【正社員】内部統制部 リスクマネジメント担当者募集

KADOKAWAグループ全体の内部統制強化のため、以下の業務をお任せいたします。 各部門やグループ会社に踏み込み、それぞれのステージに応じた適切な内部統制体制の構築・維持・改善を行うため、内部統制に関するあらゆる業務やフェーズに携わることが可能です。 【業務内容】 1.諸規程管理  ・KADOKAWAの関係部署を巻き込んだ諸規程の制定・廃止対応や規定最新化を行っていただきます。 2.リスク管理活動推進  ・KADOKAWA全部署やグループ会社の①リスクアセスメント・管理状況モニタリング・再発防止支援、②クライシスマネジメント推進、③経営層で組成されるリスク管理委員会事務局業務を行っていただきます。 3.稟議管理(日常的モニタリング)  ・日々申請される稟議の内容とその決裁者設定の正しさのチェック、そこから抽出される課題の改善策を提案・実行していただきます。 4.その他関連業務  ・現場の業務改善支援や不正防止体制構築等、内部統制強化につながる業務を行っていただきます。 事業内容・業種 その他(インターネット/広告業界/ゲーム)

内部監査|【東京都】

【業務内容】 同社の内部監査及びJ-SOXに関する業務を専任で担っていただける方を募集しています。 【具体的には】 ■内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案、実施 ・監査対象部門への指摘とフォローアップ ・三様監査連携 ■J-SOXに関する業務 ・J-SOX対応の計画立案、制度構築 ・内部統制資料作成(フローチャートや業務記述書、RCMの作成) ・全社統制、業務プロセス、IT全般統制、決算全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 【配属先】 ■内部監査室 事業内容・業種 その他(IT業界/通信業界)

IT・内部統制 / 実務担当者 (リーダー候補)【IT戦略部門】

ヘルプデスク業務はアウトソースしており、以下IT統制および課題解決業務をコア業務としてお任せします。 運用改善の提案やリテラシー向上を目的とした社内教育、啓蒙活動も担っていただく予定です。 (1)ITを活用した業務効率化、生産性の向上  →業務効率化の戦略策定、実行、改善  →関連部署と連携し、運用ルールの策定、改定  →新規導入サービスの評価、検証 (2)IT戦略・IT統制  →セキュリティ戦略・ポリシーの策定  →情報セキュリティ関連規程・運用や体制の整備・教育の推進  →ISMS取得対応 (3)新規M&A会社のアセスメント、PMIの実行  →M&Aの対象企業のIT環境整備  →M&Aの対象企業の強化が必要なポイントの洗い出しと計画策定 (4)改善、社内教育  →定常業務の可視化、標準化、効率化  →問い合わせ件数削減の提案、推進  →関連部署と連携し、運用ルールの策定、改定  →情報セキュリティガイダンスやアナウンス、啓蒙活動の立案実施 【得られる経験・スキル】 当ポジションでは、各種PJマネジメントなど幅広く裁量を持ってお任せする為、これまでの経験を多分に活かすことが可能です。 第二創業期のフェーズにてGA technlogies本体はもちろん、グループ各社のIT統制および運用支援を行っていただくため、企業の成長に比例してスキルアップいただけます。 事業内容・業種 Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)

【SCMソリューション事業部】監査/統制

監査室において、システム監査でのポイントを案内し、チェックリスト及び監査報告の勘所を共有しながら作成する 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

【J-SOX・内部監査責任者候補】フレックスOK!テレワークOK!東証グロース上場! ※六本木

■ 募集ポジションについて BASEは2019年10月に東証マザーズへ上場しており、 上場企業として求められるコーポレートガバナンス体制のさらなる強化に取り組んでおります。 J-SOX、内部監査対応をさらに効率化し事業部負担の軽減をしながらも、自走できる組織・強いグループ組織の実現のための基盤づくりを全社リードするため、より様々な領域へのチャレンジを見据え、共に挑戦していただけるメンバーを募集します。 ■業務内容詳細 以下の業務に付随する業務に携わっていただきます。 J-SOX、内部監査部門のマネージャー就任を前提としています。 【J-SOX対応業務】 ・内部統制評価の計画立案/実施 ・監査法人との連携 ・内部統制報告書の作成 ・プロセスの統制文書化支援 【内部監査業務】 ・内部監査の計画立案、実施 ・経営陣や各部門への結果のフィードバック ・社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ■得られるキャリア ・J-SOX、内部監査業務における実践的な知識 ・成長フェーズの会社において、自ら思考し社内体制を構築していく経験とリーダーシップ ■ チーム構成 組織拡大に伴うManager候補の募集です。 現在、該当部署のManagerは法務等の他部門のManagerを兼務していますが、グループ会社の拡大や事業規模の拡大に伴い、専任のManagerとして、最適な内部統制を一緒に構築していける方を募集しています。 現状のチーム構成は以下の通りです。 ・内部監査 Manager:1名 ・内部監査 担当者:1名 事業内容・業種 Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)
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