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内部統制(J-SOX IT統制)の整備・構築支援及び、IT統制の整備・運用状況評価業務【在宅勤務可】

内部統制(J-SOX IT統制)の整備・構築支援及び、IT統制の整備・運用状況評価業務【在宅勤務可】<0259SOLS> ▽以下の業務を顧客の内部監査部門の立場で行います。 ■システム概要、業務プロセスを把握 ■IT統制(IT業務処理統制/IT全般統制)の整備/運用評価 ■評価結果報告書の作成 ■IT環境変化時のIT内部統制見直し支援 ■監査法人往査/打合せ同席、質問対応 ■新規J-SOX対象会社(新規に発生した場合)に対する、IT統制の整備/構築支援。 補足:評価範囲は、顧客の連結子会社含めた複数社・複数システムあり、現在4名のメンバーで、毎年担当割を行い評価を進めています。 【このポジションの魅力・将来のキャリアパス】 総合商社の幅広い業務のシステム化されたプロセス評価に携わることができるポジションです。 システムの信頼性、安全性、保守・運用の効率性を高めることに貢献できる業務です。将来は同部での経験を、監査部門の現場で活かすことも、保守・運用や開発プロジェクトの現場でも活かすことも可能です。もちろんご自身の志向・キャリアに応じて、マネージャ・リーダの役割を目指していただくことも可能です。 残業は平均月20時間未満で、リモートでの勤務も可能です。 【入社後の研修等】 座学による業務説明の後に、主にOJTにて指導します。CISA等の資格取得も支援しています。 社内研修は、“SCSK i-University”という教育体系のもと、「キャリア開発」「リーダーシップ開発」「専門能力開発」「ビジネス基礎能力開発」の4つのカテゴリに分類された200を超える研修ラインナップ(本人申込型・指名型)を保有しています。社員は積極的にこれらの研修に参加して自らの成長を促していただく仕組みとなっています。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

SCSK株式会社

監査室

【仕事内容】 各部門及び子会社を対象とした各種内部監査業務をご担当いただきます。 同社では、上場企業で必要とされる水準での内部監査のほか、各種認証に係る内部監査を実施しており、幅広く経験を積むことが可能です。 法令や社内規程への違反の有無を確認するだけではなく、事業の変化を踏まえたリスクの検討や改善提案を行うことを目指しています。 また、経営層や各部門の責任者と接することが多く、経営者目線の思考を身につけながら知識を蓄えスキルアップできる業務です。 【担当いただく業務内容】 ・各種監査における予備調査(申請書の確認、データ照合など) ・部門管理者へのヒアリングの実施 ・監査記録の作成  など 【内部監査の種類】 ・業務監査 ・ISMS認証に係る内部監査(情報セキュリティ) ・Pマーク認証に係る内部監査(個人情報保護) ・SOC1レポートの取得に係る内部監査(給与計算業務における内部統制) ・SOC2レポートの取得に係る内部監査(情報セキュリティ) 将来的には内部統制評価(J-SOX)にも携わっていただく想定です。 【その他】 ・監査室は現在1名が在籍。(CIA試験合格者) ・年に数回国内出張あり。 ・社内規程の範囲内で在宅勤務が可能。 ・予算の範囲内で書籍購入や外部研修、資格取得費用の補助が可能。 事業内容・業種 ソフトウェアベンダ

株式会社ペイロール

【SCMソリューション事業部】監査/統制

【業務内容】 監査室において、システム監査でのポイントを案内し、チェックリスト及び監査報告の勘所を共有しながら作成する。 【入社後教育】 最初は基本的にOJTで、業務を身近に感じで頂きながら学習していただきます。 業務理解度に応じて、チームの中での役割を割り振りいたします。 【自己啓発の促進】 会社推奨のI T 関連資格には受験料補助があり、合格者には合格一時金を支給! IT関連資格以外にも、流通系資格である「販売士」やその他英検、簿記、会計士など多数の資格に対して一時金を支給し、社員の自己啓発を応援しています。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

株式会社ヴィンクス

【内部監査】テレワーク週2回程度/会計事務所出身者歓迎/プライム上場グループ会社※木場駅(江東区)

【職務内容】 ■りそな銀行及びグループ各社を対象とする内部監査業務(主としてシステム監査、情報セキュリティ監査) ・リスクアセスメント及び監査計画の立案 ・オンサイトモニタリング ・オフサイトモニタリング ・監査報告(報告書作成、会議での報告等) 【具体的には】 ■業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5~6名)に属し、年間2~3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。 ■監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、等 ■監査対象部署:システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門等 【配属部署】 ■内部監査部 事業内容・業種 銀行

株式会社りそな銀行

内部監査(内部統制/J-SOX対応)※多角的な事業を展開する総合アミューズメント企業|【有明】

【主任~課長クラス募集/就業環境安定・福利厚生充実・産休育休復帰率8割の業界トップクラスのパチンコ・パチスロメーカー】 ■業務詳細: 海外子会社含む内部統制(J-SOX)に関する業務をお任せ致します。 ・内部統制評価(J-SOX法)の計画立案 ・内部統制文書化…業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価 ・監査法人との協議、内部統制報告書の作成 ・内部監査に関する業務※海外子会社含む ・内部監査計画策定 ・内部監査の実施、報告書の作成、改善指示・指導など。 ■就業環境: ・当社はプライベートの時間を大切にする風土があり、有給取得や代休の取得がしやすい環境が整っております。年に3回の大型連休(9~10日連休…夏期休暇、GW、年末年始)もあり、メリハリのある就業が可能です。 ・産休育休の復帰率は8割で、女性も働きやすい環境が整っております。 事業内容・業種 旅行・レジャー

株式会社ユニバーサルエンターテインメント

障がい者採用枠(知的財産管理/広告表示審査業務)

【入社後お任せする業務】 リーガル&セキュリティ本部でコンプライアンスに関する業務を担当いただきます。 具体的には、商標などの知的財産について、社内の関連部門等と連携して維持管理、支払等の業務を担当いただきます。 また、広告表示審査を兼務いただき、案件発生時における担当者の割り当てや進捗状況の把握を担当いただきます。 【具体的な業務例】 ■知的財産の管理業務 ■支払い処理に関する業務 ■案件管理(受付、担当アサイン、進捗管理など) ■MTG設定などの部内庶務業務 【採用部門のミッション】 知的財産: ■知的財産権の調査、管理・保全、出願、登録事務 ■国内案件および海外案件の知的財産コンサルティング他 広告表示審査: ■広告&景品を規制する法令に関する社内コンサルティング、社内順守状況の監視&監督、是正に関する指示&指導 ■広告&景品を規制する法令に基づく社内ルールと運用マニュアルの作成および改訂他 事業内容・業種 総合商社

アスクル株式会社

【内部監査】テレワーク週2回程度/プライム上場グループ会社※木場駅(江東区)

【職務内容】 ■テーマ監査業務(りそな銀行及びグループ各社の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務) ・リスクアセスメント及び監査プログラムの作成 ・オンサイトモニタリング ・オフサイトモニタリング ・監査報告(報告書作成、会議での報告等) ■監査企画業務(りそな銀行及びグループ各社を対象とする内部監査の企画・立案・高度化業務) ・データを活用したリスクアセスメントの検討・実施、監査計画の立案 【具体的には】 ■テーマ監査業務 ・業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5~6名)に属し、年間2~3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。 ・監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、信用リスク管理、お客さま本位の業務運営等 ・監査対象部署:システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門、経営管理部門、営業推進管理部門等 ■監査企画業務 ・監査企画グループに所属し、データを活用したリスクアセスメント手法の開発・検討、リスクアセスメントの実施・監査計画の立案等を行っていただきます。 【配属部署】 ■内部監査部 事業内容・業種 銀行

株式会社りそな銀行

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