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該当求人18

知財・内部監査 女性活躍中 銀行・労金・信金・信組の求人情報・お仕事一覧

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【内部監査】残業時間10H程度/テレワーク・フレックスOK/WLB◎

【職務内容】 通常の業務監査について広く担当していただくと共に、業務経験・知見を活かし専門性を要する監査を担当いただきます。 また、バーゼルⅢ(FIRB)対応に関連して、当局承認に係る各種監査、承認取得後の定期・不定期の監査を担当いただきます。 現在監査部門に所属されていない方、監査未経験で監査業務に関心がある方も歓迎いたします。 ※部長以下8名在籍(2024年10月末日時点) 事業内容・業種 銀行

企業名非公開

法務/コンプライアンス企画業務|【東京都】

【職務内容】 ■法務コンプライアンス部門における企画業務 部署は法務部、コンプライアンス統括部いずれかの配属を予定しています。ご経験、ご希望に応じて配属部署を決定いたします。なお、同一部門内の部署であり、執務フロアも隣です。 【具体的には】 ■法令等遵守に関する基本的事項(コンプライアンス・プログラム、各種研修・啓蒙活動等)の企画・立案・推進 ■各種法務相談対応(契約書レビューも含む) ■行内規定の統括管理 ■インサイダー取引規制に係る統括・態勢整備 ■外部委託管理に関する企画、立案、推進 ■リーガルテック導入に向けた企画・推進 【配属先情報】 ■コンプライアンス統括部:55名 20代5名、30代5名、40代10名、50代25名、60歳以上10名 事業内容・業種 銀行

企業名非公開

主計|国際税務・移転価格(プライム上場)【東京都】

【職務内容】 ■移転価格税制に関する国内部署・海外拠点とのコミュニケーション、移転価格税務調査への対応、APAや相互協議の推進 ■国際的二重課税を排除するためのタックス・プランニングの企画・推進 ■海外税務スタッフとの移転価格決定に関する協議、国際税務全般の情報交換 【キャリアイメージ】 ■経験の積み方は個人差があるが、最終的には税務室(もしくは財務会計を主に扱う主計室)のマネジメントへのキャリアパスあり 事業内容・業種 銀行

株式会社三菱UFJ銀行

金融犯罪対策部|【東京都】

【職務内容】 ■金融犯罪全般※に関する防止対策の企画・高度化推進、各種モニタリング、オペレーション業務について、将来の責任者候補として担当役員・部長の所管の下で以下いずれかのご担当としてご活躍頂きます。 ※AML(マネーローンダリング防止)、CFT(テロ資金供与対策)、CPO(拡散金融防止)、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、デビットカード不正利用等 【具体的には】 <企画担当> ■金融犯罪対策に係る計画、態勢整備・高度化施策の立案 ■リスク低減措置や顧客格付け等ルールの策定、業務フローの構築・PDCAによる改善取引、モニタリングやデビットカード不正モニタリングに係る企画・管理、モニタリング実務 ■金融犯罪対策に関わるシステム開発の企画、運用、改善 ■犯収法や外為法等の関係法令およびガイドラインなどの規制対応、当局との折衝・報告等対応 <モニタリング担当> ■取引モニタリングやデビットカード不正モニタリングに係る企画・管理、モニタリング実務 ■モニタリングルールの作成・運用構築 ■口座不正利用、不正アクセス・不正送金、デビット不正利用に関する調査・対策の企画・実行、インシデント対応 ■顧客へのヒアリングを含む、受架電対応 【特徴・魅力】 ■不正防止対策にあたっては、一人一人の裁量が大きく、自身の役割と成長を強く実感できます。また、意思決定とシステム開発も迅速で、同社のビジネスを支えるテクノロジーを肌で感じられる機会を得られます。 ■金融犯罪対策に係るシステムの導入や先進的な対策の意思決定が早く、意思決定の翌日から2か月後には実装・対策強化済ということも、珍しくありません。そして、少数精鋭で対応していることもあり、話も伝わりやすく、意見の出しやすい環境、一人一人の裁量が大きいなど、自分の役割を実感できる思います。 ■また、銀行サービスを他業態に提供すること等を中心としたBaaS事業にいち早く取り組み・拡大を続ける一方で、「UX一体型のセキュリティ対策」の実践や事案発生時には社内横断でいち早く不正防止策をリリースするなど、顧客利便性を犠牲にしない金融犯罪対策を事業と一体となって実現しています。 【入社後の育成プラン】 ■各種業務内容・システム等の説明・研修を1週間程度実施。 ■最初は他メンバーと協働で案件を進めていただき、徐々に主担当として業務遂行して頂きます。(入社後3か月後目途) 【キャリアパス】 ■スペシャリスト・マネジメント、いずれも適性とご意向を勘案してご活躍の道が広がっています。 ・モニタリング・オペレーションセンター・カスタマーセンター等において、不正口座検知や顧客対応関連のスペシャリスト ・金融犯罪にかかわる顧客対応、企画等を経験したのちにマネジメントとして組織運営・後進の育成 事業内容・業種 銀行

住信SBIネット銀行株式会社

内部統制監査|SOX監査【東京都】

【職務内容】 ■財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施 ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供 【具体的には】 <グローバル> ■海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ■欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施 ※業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。 <国内> ■三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ■銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施 事業内容・業種 銀行

株式会社三菱UFJ銀行

【内部監査】管理職/リモートワーク・フレックス可/WLB◎

【職務内容】 ■通常業務監査 通常の業務監査について広く担当していただくと共に、業務経験・知見を活かし専門性を要する監査を担当いただきます。 また、バーゼルⅢ対応に関連して、当局承認に係る各種監査、承認取得後の定期・不定期の監査を担当いただきます。 現在監査部門に所属されていない方、監査未経験で監査業務に関心がある方も歓迎いたします。 ■管理職業務 部下のマネジメント、社内外の関係者(当社の経営層や当局等)との調整/コミュニケーションもゆくゆくはお任せしていきたいと考えています。 ※部長以下8名在籍(2024年10月末日時点) 事業内容・業種 銀行

企業名非公開

信用リスク管理担当(部長補佐/マネージャークラス)|【東京都】

【職務内容】 信用リスク管理において中核メンバー(部長補佐クラスを想定)として、以下の各種業務(実務を含む)および後進の指導等にあたっていただきます。 【具体的には】 ■バーゼル規制を中心に、その他各種規制への対応 ■自己資本比率の算定業務と資本政策等の経営戦略に資する分析・提言 ■内部管理報告や当局宛ての各種報告の作成等 ■信用リスク管理の企画、推進 ■新商品において商品組成段階から関係部と協働し開発 【特徴・魅力】 ■BaaS(Banking as a service)など銀行機能のアンバンドリングを進めるテックカンパニーとして、従来の銀行業務に留まらず、日本初のサービス等を多数導入している銀行であり、これまでに経験されてこなかった業務体験や知識の吸収が可能です。 ■ネット専業銀行のため少数精鋭での運用であり実際の経営現場にも近く、リスク管理の業務を実践するなかで経営管理に関する知見も習得できます。 ■信用リスク管理や各種規制に関する知識、市場分析能力、クレジット商品の知識、ITスキル、金融工学の知見等を活かすことが可能です。 事業内容・業種 銀行

住信SBIネット銀行株式会社

事務職|コンプライアンス・法務(年間休日130日以上)【東京都】

資産管理専門信託銀行におけるコンプライアンス・法務業務 <主な業務内容> ■法令遵守に関する企画・立案および統括 ■法令等遵守態勢整備・研修等(AML対応を含む)のコンプライアンス業務 ■法務に関する助言・指導援助・調査研究 ■訴訟管理・弁護士相談等の法務業務 【配属先について】 業務管理部(20名) ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施 ※将来的には、業務経験の向上を目的として、ご本人の適性等を勘案の上、他部署に異動する可能性があります。 事業内容・業種 銀行

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

内部監査|【東京都】

【職務内容】 ■三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務 ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供 事業内容・業種 銀行

株式会社三菱UFJ銀行

主計|税務担当(プライム上場)【東京都】

【職務内容】 ■税務申告実務・税務案件照会対応 ・申告別表作成・税金納付までの実務に加え、営業拠点・関連部署に対する指導・アドバイザリー業務 ■連結ベースの納税実務 ・MUFGグループ子会社の所得通算実務、各種取り纏め ■税務調査対応 ・国税調査官からの資料提出依頼に対する行内調整、調査官との協議対応 ■税務戦略の立案・実行 ・税金コスト最適化のためのプラニングの企画・推進 ■税務ガバナンス運営 ・「守り」と「攻め」のバランスが取れた税務コンプライアンス運営、関連する行内規則の制定・改定 ■国際課税への対応 ・BEPS2.0導入への取り組み 【キャリアイメージ】 ■経験の積み方は個人差があるが、最終的には税務室(もしくは財務会計を主に扱う主計室)のマネジメントへのキャリアパスあり 事業内容・業種 銀行

株式会社三菱UFJ銀行

内部監査業務|【東京都】

【職務内容】 マーケット業務監査、リスク管理監査、海外与信監査の即戦力を募集しています。 【具体的には】 年度ごとの監査計画に沿って内部監査を実施し、発見事項の原因分析、改善提案を行っていただきます。 【配属先情報】 ■監査部:30名弱 事業内容・業種 銀行

企業名非公開

内部監査(内部統制、評価業務JSOX)|(フルフレックス)【東京都】

【職務内容】 同社及び連結子会社の内部統制評価業務(J-SOX)を担当いただきます。 グループ全体のガバナンス強化に向けて、内部統制評価業務を通じて課題を抽出し、改善への取り組みをサポートする業務全般を担当いただきます。 【具体的には】 ■内部統制評価業務にかかる年間計画の立案 ■内部統制評価作業の推進 ■内部統制の構築支援 ■オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など) 「内部統制評価作業の推進」では、全社的な内部統制(ELC)、決算・財務報告プロセス(FRELC、FRPLC)、業務プロセスに係る内部統制(PLC)、IT統制(ITELC、ITGC、ITAC)の評価リーダーもしくは担当者として評価作業を推進いただきます。 【業務・プロジェクト事例】 ■同社および連結子会社の内部統制評価業務 【特徴・魅力】 ■少人数である一方で評価対象範囲は広範囲であるため、日々の業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、銀行特有のリスク管理態勢について知見を深めることが可能であり、将来経営幹部を目指すことも可能です。 ■希望があれば内部監査業務とのローテーションも可能です。 【入社後の研修】 入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的には同社グループの内部統制評価業務をリードできる人材になることを期待しています。 【キャリアプラン】 ■半年~1年目:他のメンバーが担当する評価作業をサポートしながら同社の評価手法を習得 ■2~5年目:評価リーダーとしてELC、ITGCなど個別領域の評価作業を担当 ■6年目以降:グループマネージャーとして、同社グループの内部統制評価業務をリード 事業内容・業種 銀行

住信SBIネット銀行株式会社

法務|【東京】

【職務内容】 ■法務担当業務一般 (リーガルチェック・法務相談、訴訟管理、弁護士管理、法務関連情報管理、研修、契約管理等) 事業内容・業種 銀行

株式会社東京スター銀行

法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室 AML/CFT・金融犯罪対策担当者

【職務内容】 ▽金融犯罪対策担当として以下を業務にあたっていただきます。 ■金融犯罪対策(口座不正利用防止、不正送金防止、口座開設審査、預金者保護救済法対応等)に係る対応を推進 ■同行が提供している商品・サービスの金融犯罪対策のリスクの評価検証を関係部署と連携して行い、金融犯罪対策を企画立案し実践すること ■口座利用制限を行った場合の顧客対応を行う(電話対応) ■グループ本社機能として、グループ会社における金融犯罪対策の支援 【部店概要】 グループ法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室(以下、金情室)はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)業務並びに金融犯罪対策業務を担っている専担部署です。銀行グループのマネロン・金融犯罪対応の本部として法令対応・規程整備、業務手順の作成など態勢整備を行うとともに、金情室自身でマネロン・金融犯罪専用のシステムを使って不審な取引の検知とその内容の調査、確認、対応等を行っています。またAML/CFT・金融犯罪対策に関連して、反社対応もカバーしております。 またSBI新生銀行グループ会社(アプラス、新生フィナンシャル、昭和リースなど)のAML/CFT・金融犯罪業務の整備も推進する本部部署として、グループ会社の支援も行っております。 AML/CFT・金融犯罪対策業務の実務に精通しつつ、業務全般を俯瞰し、推進していけるような即戦力の管理者が必要であり今回募集するものとなります。 【働き方】 出社主体ですが在宅勤務も柔軟に活用できます。 またフレックスタイム制度・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。 事業内容・業種 銀行

株式会社SBI新生銀行

内部監査部|年間休日120日以上【東京】

【職務内容】 ■内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。 【具体的には】 ■リテール業務、法人金融業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング 事業内容・業種 銀行

株式会社東京スター銀行

内部監査|銀行業務監査(フルフレックス)【東京都】

【職務内容】 内部監査業務(業務監査)を担当いただきます。 年間20本~30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。 各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。 【具体的には】 当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。具体的には、(1)~(5)の内部監査活動を年間を通じて実施しています。 (1)内部監査の企画・立案(リスクアセスメント、およびその結果に基づく年度内部監査計画の作成) (2)個別監査の実施(部署別監査・テーマ監査・特別監査) (3)監査結果の報告(評価検証、助言および提言) (4)オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など) (5)子会社・関連会社の内部監査業務 【業務・プロジェクト事例】 ■業務監査 ・「銀行代理業」を対象とする監査 ・「住宅ローンの審査態勢」を対象とする監査 ・「外部委託先管理態勢」を対象とする監査 ・「AML/CFTに関する運営管理態勢」を対象とする監査 ・「外為法等の法令遵守態勢」を対象とする監査 ■システム監査 ・「大規模システム更改プロジェクト」を対象とするプロジェクト監査 ・「サイバーセキュリティリスク管理態勢」を対象とする監査 ・「システムリスク管理態勢」を対象とする監査 【特徴・魅力】 ■内部監査の対象範囲はSSNBグループ全体なので、グループ全体の経営戦略等を俯瞰して理解できるようになります。 ■監査業務を行いながら、銀行特有のリスク管理の仕組み全般について理解できるようになります。 ■様々な監査を経験することを通じて、広く社内人脈を構築することが可能です。 ■当部は少人数で構成されているため一人ひとりの裁量の余地が大きく、早期に責任ある業務を担当することが可能です。 ■少人数である一方で監査対象範囲は銀行業務全体と広範囲であるため、業務監査だけでなく興味があればシステム監査も担当できる機会があり、キャリアパスが広がる可能性があります。 ■日々の監査業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、銀行特有のリスク管理態勢について知見を深めることが可能であり、将来経営幹部を目指すことも可能です。 【入社後の研修】 入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的にはSSNBグループの内部監査業務をリードできる人材になることを期待しています。 【キャリアプラン】 入社後はまず個別監査に副担当として対応いただき、3か月から半年程度を目安に個別監査対応、徐々に監査計画策定等にも携わっていただきます。 事業内容・業種 銀行

住信SBIネット銀行株式会社

【内部監査(管理職)】残業時間10H程度/テレワーク・フレックスOK/WLB◎

【職務内容】 ■通常業務監査 通常の業務監査について広く担当していただくと共に、業務経験・知見を活かし専門性を要する監査を担当いただきます。 また、バーゼルⅢ対応に関連して、当局承認に係る各種監査、承認取得後の定期・不定期の監査を担当いただきます。 現在監査部門に所属されていない方、監査未経験で監査業務に関心がある方も歓迎いたします。 ■管理職業務 部下のマネジメント、社内外の関係者(当社の経営層や当局等)との調整/コミュニケーションもゆくゆくはお任せしていきたいと考えています。 ※部長以下8名在籍(2024年10月末日時点) 事業内容・業種 銀行

企業名非公開

コンプライアンス推進またはコンプライアンス企画|【東京都】

【職務内容】 コンプライアンス統括部 コンプライアンス推進またはコンプライアンス企画において、 ■コンプライアンス全般にかかる態勢整備、相談対応、コンプライアンスチェック ■「顧客本位の業務運営」の推進、態勢整備 ■コンプライアンスプログラムの立案・実施  ■ハラスメント防止・職場環境維持にかかる各種施策の立案・実施 ■コンプライアンス事案の調査、関係部署への指導等 ■当局(金融庁、日銀、協会等)や親会社とのコミュニケーション 事業内容・業種 銀行

株式会社東京スター銀行

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