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知財・内部監査 確定拠出年金制度の求人情報・お仕事一覧

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【内部監査】在宅勤務/フルフレックス/中抜けOK★年間休日124日

【関西電力のシステム開発を担う当社の監査を担当】内部監査や外部監査対応などをお任せします。 ★充実の福利厚生 ★有給取得平均16.9日 内部監査 親会社(関西電力)からの業務監査・IT全般統制監査等の対応 外部審査対応 監査担当として、監査計画立案から実施、講評までお任せ。経験に応じ、監査実施等から段階的に経験を積めます。 ◎関西電力のIT機能を集約した当社で、ITガバナンスを支えるやりがいあるポジションです! 応募方法 本求人は「マイナビエージェント(株式会社マイナビ)」による人材紹介案件です。 マイナビ転職の応募フォームでのみ受付けます。 応募後は同エージェントからの連絡となります。 下記URLのマイナビエージェント「個人情報の取り扱いについて」および「利用規約」に同意頂き、応募情報を開示することを了承の上ご応募ください。 https://mynavi-agent.jp/privacy/index.html https://mynavi-agent.jp/privacy/kiyaku_m.html 会社情報 代表者 代表取締役社長 下村 匡 事業内容 関西電力・関西電力送配電の経営・業務改革を支える 新技術調査・研究・活用 システム化構想・提案 システム要件定義、開発・運用 本社所在地 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号 関電ビルディング13階
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確定拠出年金制度」の条件を外すと、このような求人があります

知財・内部監査の求人情報・お仕事一覧

リスク管理業務(R&D)|【東京都】

【職務内容】 ■市場リスク計測モデルの開発<モデル開発グループ>、若しくは各種金融リスク(市場・信用・オペリスク等)計測モデルや金融商品の時価評価モデルの検証<モデル検証グループ>。 【具体的には】 <モデル開発グループ> ▽ミッション ■グループ&グローバル・ベースの市場リスク計測モデルの開発 ■市場リスク計測システムの数値検証。 ■国際金融規制等に関わる市場リスク計測についての同局折衝。  ▽身につくスキル ■金融工学・統計解析に係る知識やプログラミング能力。 ■国際金融規制に関し、本邦トップ行として業界を牽引し、同局と協議することを通じての折衝力・プレゼン力 ■最新の国際金融規制動向に係る知見。 ■銀行・信託・証券の商品知識やモデル知識。 <モデル検証グループ> ▽ミッション ■各種金融リスク(市場・信用・オペ)の計測モデルの妥当性検証実施と検証レポートの作成。 ■デリバティブなど金融商品の時価評価モデルの妥当性検証実施と検証レポートの作成。 ■経済資本用リスク計測モデルの妥当性検証実施と検証レポートの作成。 ■グループ&グローバル・ベースのモデル・リスク管理態勢強化。 ▽身につくスキル ■レポート作成・プレゼン能力、幅広い金融商品ないしリスク計測モデルに関わる知識。 (オぺ、経済資本運営、市場、信用、など幅広いリスク計測モデル。フロントの業務知識も身に付く。) ■最新の会計監査動向や国際金融規制動向に係る知見。 ■銀行・信託・証券の商品知識やモデル知識。 【魅力】 ■本邦トップクラスの金融機関として、業界を牽引するモデル開発・モデル検証が可能です。 ・銀行に加え、信託・証券の商品(証券化商品や仕組債等)やその評価モデルに係る知識が身に付き、キャリアの幅を広げることができます。 ■海外スタッフとの協働等により、最新の国際金融規制や最先端且つ多様なモデル開発・モデル検証に携わることができ、チャレンジングであると共に大きな成長機会があります(海外赴任機会もあり)。 ■クオンツとしてのスキル向上に資する教育研修プログラムも整備されています。 ■多様なキャリアパスがあります。本人の志向や適正に応じ、所属グループにおけるチームヘッドやマネジメントポストを目指すキャリアパスのほか、高い専門性を認定する人事・処遇制度の適用を目指すこともできます。 事業内容・業種 銀行

内部監査|考査グループ【名古屋】

【概要】 2020年4月、中部電力株式会社からの分社化に伴い、内部監査部門として社長直属の考査グループ(現、お客さまファースト推進室 内部監査グループ)が設置されました。業務執行から独立した立場で、同社およびグループ各社に対する内部監査を実施することを通じ、同社グループの企業価値向上および持続的発展に貢献しています。現在、同社グループは各種サービスの提供に加え、さまざまな社会の課題の解決にも挑戦中で、経営環境の変化や監査対象領域の拡大に対応するため、内部監査のさらなる高度化が求められます。現在、5名のメンバーが在籍し、業務監査、テーマ監査、グループ監査を実施しています。 【業務詳細】 チームリーダーとして、以下の業務に従事いただきます。 (1)同社およびグループ会社に対する内部監査業務 (2)内部監査の品質向上 (3)その他、同社の命ずる業務 ・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告 ・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定 ・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化、ベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献 事業内容・業種 エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー)

【東京都】大手金融機関(メガバンク)向け アンチマネーロンダリング観点でのシステム監査チームリーダ

<大手金融機関(メガバンク)向け アンチマネーロンダリング観点でのシステム監査チームリーダ【英語活用】> 【配属組織名】 金融ビジネスユニット 金融第一システム事業部 金融システム第一本部 第一部 【携わる事業・ビジネス・サービス・製品など】 銀行(メガバンク)様におけるグローバルワイドでのITシステムの監査・審査業務。具体的には、金融機関・ユーザ企業の視点において、行内の各種様々なITシステムの仕様や実装を点検し、資金洗浄(マネーロンダリング)や金融犯罪(制裁対象者へのサービス提供等)に繋がり得る瑕疵・不備を摘出し、その発生の抑止を図る業務を支援する。 【募集背景】 メガバンクの幅広い業務に関する知識、ITシステムの設計・実装に関わる知見、審査・監査上のノウハウ等を駆使し、社会インフラとしての銀行システムの信頼性向上に貢献する仕事。世界的に変化する情勢を受け、金融機関に対するアンチマネーロンダリングへの要請は益々高まっており、顧客側ではこの期待に応えるために統制強化のニーズが増している。日立として、体制を強化してこうしたニーズに応えていくべく、人財の募集を行う。 【職務概要】 銀行(メガバンク)の本店・業務統制部署で実施されている、グローバルワイドでのアンチマネーロンダリングのためのITシステム監査・審査業務の支援する日立チームのリーダとして下記を実施する。  ・お客様と協力し、並行して多数存在する審査対象システム毎の初期アセスメントを実施し、審査/監査の実行に向けたスケジュール及びリソースアサインメント等の計画を策定する  ・計画に沿い、審査対象システム毎の審査/監査業務を統括し、時に自らもその審査/監査業務の実行を行いながら、チーム全体のスケジュールコントロールを始めとしたマネジメントを実施する。  ・審査/監査に必要となる各種ツール類、データベース、マニュアル等の整備を統括する。 【職務詳細】 ・比較的小規模(10名前後)のチームを率いて、メガバンク様向けにシステム審査/監査業務を支援する。 ・様々な方法を使用して要求事項を収集し、関係者の役割と目標を規定する。 ・期待される成果物/アウトプットを理解し、それを実現するための最良のアプローチの選択や、必要なタスクの洗い出しを行う。 ・決められたスケジュールを守りながら、求められる成果を達成するため、必要に応じて社内メンバに短期の作業スケジュールを割り当てる。 ・プロジェクト遂行や課題解決のために、顧客や社内メンバと時に多言語(主として英語)を用いながら良好なコミュニケーションを図る。 ・一連の活動を通じて、顧客ニーズに合ったシステム監査支援業務を提供する。 【ポジションの魅力・やりがい・キャリアパス】 銀行は社会インフラを担う重要な存在であり、銀行をより良く変えることは社会そのものをより良く変えていくことに繋がると考える。本ポジションは、メガバンクの幅広い業務に関する知識、ITシステムの設計・実装に関わる知見、審査・監査上のノウハウ等を駆使するものであり、それらを活かした活躍が期待できるとともに、こうした専門性あるスキルを更に獲得していくことができる。社会的意義と自己実現の両面からやりがいのある業務。 また、このポジションで得られる知識・知見・ノウハウは、ビジネスプロセス分析等のシステム開発の超上流や、システムアーキテクチャ等の高度な設計に資するものであり、銀行(メガバンク)向けシステムエンジニアリング部隊としての日立の事業力強化に貢献でき、これらを武器としたキャリア形成・ステップアップも可能と考える。 【働く環境】 ①配属組織/チーム  当組織は新卒入社、中途入社含め、20代~40代までの幅広い年齢層が在籍。また、グローバルワイドでのITシステムを審査/監査を対象としていることから、日立チームや顧客関係者には外国籍の方も多く、英語を用いてコミュニケーションをとることもしばしばある。相互に協力しながら各自の強みを伸ばそうとする志向のメンバが多く、困った時には業務内容や言語面を含めて相談しやすい人が周囲にいる組織。 ②ワークスタイル  原則としてお客様オフィスに出社し、お客様と同床での業務を主体とする。リモートワーク環境は整備されており、チームおよび関係者との調整や合意形成を図ったうえで、週に1~2日程度の在宅勤務を行うメンバが多い。 【想定ポジション】 主任クラス ※募集開始時の想定であり、選考を通じて決定の上、オファー時にご説明いたします。 ※上記内容は、募集開始時点の内容であり、入社後必要に応じて変更となる場合がございます。予めご了承ください。 事業内容・業種 総合電機メーカー

市場リスク管理担当者|【茨城】

【職務内容】 ■市場リスク管理(市場ミドル) 【具体的には】 ■市場リスク周りの各種データ作成・管理、計数等算出および分析・検証 ■市場リスク関連の企画・各種資料作成 ■市場リスク関連の個別案件等検証 ■市場関連システムの活用・管理 事業内容・業種 銀行

内部監査|内部監査業務(東証プライム上場/在宅勤務制度有/土日祝休み) 【愛知/名古屋】

■業務内容 内部監査部にて、業務監査・テーマ監査・JーSOX評価などの業務に従事していただきます。 具体的には、 ・当社および国内・海外子会社に対する内部監査業務全般(個別監査計画立案、資料閲覧、インタビュー、往査、監査報告書作成、フォローアップ) ・J-SOX評価業務全般(社内評価実施と報告書作成、監査法人対応) ・内部監査高度化への取り組みとして、監査手続きの改善やテクノロジーの活用検討など 事業内容・業種 専門商社

クロスボーダーM&A、事業再編等、トランザクションから起因する会計・財務報告アドバイザリー|【東京】

【職務内容】 ■クロスボーダーM&A、事業売却、事業再編、株式上場、アライアンス、資金調達などのトランザクションから起因する会計・財務報告アドバイザリー業務を専門に行うチームです。 【具体的に】 ■GAAPコンバージョン、複雑な会計処理(企業結合会計、連結会計、流動化会計、リース会計、ストックオプション会計、Purchase Price Allocationに関する会計、減損判定)など、同社の会計・財務報告アドバイザリーサービスのグローバルスタッフとして国内外の案件に関与いただきます。 【魅力】 ■新聞の一面に載るような案件に数多く関わる機会が多くあります。■日本語のみならず英語でのコミュニケーション能力をさらに伸ばすことができます。■クロスボーダー案件を通じて海外事務所と関わるグローバルな機会が豊富です。■会計や財務報告の知識を活かしてアドバイザーとして付加価値を市場に対して提供することができます。■会計原則のアプリケーションの実務的経験を積むことができます。 事業内容・業種 監査法人・事務所>監査法人

監査|環境法令、工場設備知識に基づく環境監査、教育担当(年間休日120日以上)【大阪府池田市】

職務内容【業務内容】 グローバルで地球環境保全に対する意識が高まる中、環境室は、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミー推進等の全社統括部署であり、非常に注目・期待されている部署です。それらを確実に推進するためのマネジメントシステムとしてISO14001の認証を26年間取得し、継続しています。加えて、環境事故や苦情、およびコンプライアンス違反ゼロを目指して環境保全活動に取り組んでいます。 ▼業務詳細 ・ISO14001内部監査員 ・環境関連社内研修企画・講師担当 ・設備導入、改修、撤廃時の各種届出などの対応相談 ・環境意識向上啓発活動企画、推進(例:環境月間毎年6月の取組企画と実行など) ・環境標準の作成と改正 ・関係部署およびグループ会社からの問い合わせ対応 【仕事の進め方】 ・チーム業務:ISO14001対応、環境教育・啓発、プロジェクト(省エネ法対応管理標準作成支援、環境重要設備説明書作成) ・ISO14001:全員が審査員補以上の資格を保持し、全員で分担して対応(他部署の審査員も参加いたします) ・環境教育、啓発:2名で担当。教材の確認などはメンバー全員で意見を出し合います。 ・プロジェクト:各々2名 ・裁量権:主担当の業務については担当者に裁量権があります。もちろんチームで検討の場も持っています。 ・レポートライン:担当者→チームリーダー→グループリーダー→室長 ・接点の多い部署:全部署(特に工場、営業部門の環境担当部署とは交流が多い) ・その他:関係会社様、国内販売会社様とも接することが多い業務です。 【入社後のキャリアパス】 入社後すぐにダイハツのISO14001対応業務の流れや、環境教育や啓発活動の全体像を理解し、現担当者と共に実務を経験した後、その役割を引き継ぎ、専門的知識を活かした社内コンサルタント的役割として、環境法令や重要設備のスペシャリストとして活躍いただくことを期待します。 【仕事のやりがい、魅力】 ISO14001を通じて企業の持続可能な成長に貢献し、従業員の意識向上やグローバルな影響力を発揮することで、企業のブランド価値を高める責任ある立場として企業の成長に貢献できることは大きなやりがいです。また、日本を代表する自動車産業で世界の最新情報に触れられる点もやりがい、魅力です。 【募集背景】 当社では、ISO14001認証の取得と継続が重要課題であり、特に昨年の不正問題を受けて、不正防止の強化が求められています。しかし、ISO14001主任審査員資格保持者2名が定年退職予定であり、内部監査の体制が不足する危険があります。そのため、早急に人員を補充し、退職予定者から必要なスキルを引き継ぐ人材を募集します。 事業内容・業種 自動車

【京都】内部監査・内部統制評価 リーダー

【仕事内容】 代表取締役直属の組織において、当社グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をご担当いただきます。 【ポジション】 内部監査部門における内部監査・内部統制評価スタッフ(総合職) ※ご経験・スキルに応じて管理職での採用の可能性もございます。 【詳細】 ■内部監査 当社グループの内部監査業務に従事していただきます。具体的には、当社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。 ■内部統制評価 金融商品取引法に基づき、当社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当していただきます。 事業内容・業種 半導体

法務・コンプライアンス|【大阪府】

【職務内容】 社内の法務部門において、法務業務の実務対応を担当いただきます。 ご経験・ご年齢によってお任せする業務が決定いたします。 【具体的には】 ■契約・取引法務 ■機関法務・組織法務(会社法) ■コンプライアンス推進活動・社内規定の管理 ■案件・紛争対応法務 事業内容・業種 機械部品

財務・監査|国内子会社の監査ならびに管理業務(WEB選考完結/軽自動車No1シェア)【静岡/浜松】

【職務概要】 国内監査部で国内子会社の監査ならびに財務・経営管理の指導を行います。 【 業務の詳細 】 ・国内子会社の業務監査によりスズキグループの内部統制強化の指導。 ・国内子会社から財務情報を取得し、連結決算作業を実施。また財務分析に基づく経営指導。 【部門のミッション】 個々の会社が最高のパフォーマンスを発揮できてこそ、スズキグループ全体として目標が達成されます。 日頃から国内子会社内の内部統制強化に取り組み、財務情報等の変化からリスクを察知して早期の対策を提案、実行することにより健全なグループの成長を担保する役割を担う仕事です。 【入社後の教育体制(立ち上がり支援) 】 会計、税務に関する部内の「導入研修」を実施し、基幹システム(スズキグループ販売会社向け業務システム)の「業務システム研修」、「社内規程研修」や「スズキ塾(スズキ教育部門)主催の研修」等の外部研修を受講していただきます。 【キャリアプラン 】 ・会計、税務、各種法令に関する知識を身に着けることができます。 ・将来的には、監査業務のグループ長やマネージャー、子会社総務経理責任者(内部統制責任者)を目指すことができます。。 事業内容・業種 自動車
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