すぐに決まるかも?
診断でぴったりなお仕事が見つかる!

あなたのお仕事で大切なことは?

該当求人20

知財・内部監査 管理職・マネージャーの求人情報・お仕事一覧

20

診断カスタマイズ表示
診断カスタマイズをやり直す

【営業店総務・内部管理業務(内部管理責任者候補)】〈神奈川、東京〉

■担当業務 神奈川県内および東京都内の各営業店において、営業部署に対する内部管理業務を担当していただきます。いずれは総務課長として活躍していただける方を求めています。 ■具体的な仕事内容: 各営業店や営業社員に対するコンプライアンス指導・教育、証券関係事務 ■「浜銀TT証券」の強み 横浜銀行のカスタマーベースという、確固とした基盤を持つことが最大の特長であり、新規顧客は横浜銀行から紹介を受けた顧客が中心となります。 横浜銀行の顧客基盤と東海東京証券の証券ビジネスノウハウ、両社の強みを活かし、地域に密着した営業活動を行なっています。 ■現在の営業店 本店営業部、二俣川支店、港南台支店、横須賀支店、大船支店、茅ケ崎支店、相模原支店、中山支店、小田原支店、厚木支店、あざみ野支店、日吉支店、溝口支店、コンサルティングブース玉川、鎌倉支店、コンサルティングブース相模大野、東京事務所 事業内容・業種 証券会社・FX

品質管理(コンフリクトチェック担当)|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 ■プロジェクト受嘱に先立つコンフリクトチェック業務(案件当事会社の属性確認、コンフリクトを生じさせる案件の有無の確認、コンフリクトチェック結果回答の作成・発信、プロジェクトチームの対応等)(90%) ■FA RQRMの役割において生じる個別のタスク等(例、Webのアップデート、研修の企画・運営など)(10%) 【アピールポイント】 ■FAビジネスでは、企業のM&A、クライシスマネジメント(企業再生や不正予防・調査・再発防止等)、イノベーションといった多種多様なサービスを展開するほか、他社との提携・協業などスピード感をもってビジネスが拡大している状況にあります。 ■また、クライアント(顧客)は、大手事業会社・官公庁からスタートアップ・ベンチャー企業まで規模の大小や業種業態も様々ですが、これらの会社が抱える課題・ニーズやそれに対するソリューションを理解したうえで、リスクを未然にコントロールする役割を担っています。 ■品質・リスク管理の仕組みについてはグローバル連携(特にアジア・パシフィック(AP)の各国)を強化していく途上にあり、日本国内にとどまらないグローバルでの活躍も可能です。 ■基本的に在宅勤務、完全フレックスタイム、毎日30分~1時間の定例会議でチームメンバー(5名)はコミュニケーションを取りながら各自自由に相談できる環境です。 【キャリアパス】 初めのうちはコンフリクトチェック業務を中心にご担当いただきますが、将来的には、受注審査業務やプロジェクトチームメンバーを対象としたコンプライアンス研修の企画・運営やリスク管理・コンプライアンスプログラムの企画・開発、プロジェクト事後審査等の様々な品質・リスク管理業務もご担当いただくことを期待しています。 事業内容・業種 その他(人材サービス)

【デジタルウォレット事業_コンプライアンス・リスク管理】★東証グロース上場★

【募集背景】 ■フィンテック事業の成長に伴い、不正口座や不正送金などの金融犯罪対策が重要な課題となっており、最新のモニタリングシステム導入や運用ルールの構築が急務となっています。また、監査業務を含め効率的な管理・運用体制の整備と、正当な取引を迅速に処理し、顧客体験を向上させることが求められており、マネ-ロンダリング・テロ資金供与対策、内部統制の強化、社内規程の整備といったリスク管理体制の高度化を推進すべく、リスク・コンプライアンス部門における体制強化のため、新たな仲間を募集する運びとなりました。 ※子会社である株式会社デジタルフィンテックにて、”第二種資金移動業者”の登録を完了(北海道財務局 / 2025年6月25日付) 【業務詳細】 1. リスク管理・コンプライアンス体制の企画・運用 マネーロンダリング・テロ資金供与対策(AML/CFT)体制の構築・モニタリング 疑わしい取引の検知・報告支援(一次対応はディフェンスラインの一線、二線がレビュー・承認) サンクションチェック等の仕組み構築・レビュー 社内リスク評価書の作成・更新、対応状況の確認・指導 2. コンプライアンス教育・内部通報・啓発活動 社員・役員向けの研修設計・実施 内部通報制度の整備と対応 インシデント報告・再発防止体制の整備支援 3. 規程・マニュアル類の整備・見直し 金融庁・協会のガイドライン対応(例:マネロン審査シート等) 新規業務開始に伴うルール整備(第二種資金移動業・デジタルギフト領域等) リスク管理規程、マニュアル等の新設・更新に係る文案整理と社内調整 4. 内部監査との連携・取締役会報告 内部監査結果の受領と改善策の立案・推進 取締役会向けリスク・コンプライアンス関連報告資料の作成 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

【ビジネス推進(リーダー候補)】リスク管理の経験者歓迎◎東証プライム上場のITセキュリティ企業

◎更なる事業拡大を目指すべく、ビジネス推進部の増員募集を行います。  ご興味お持ちいただけましたらぜひご応募ください。 【業務内容】 ■東証プライム上場の当社にて、更なる事業拡大を目指すべく、数値分析を主として経営戦略の一部を担っていただきます。 ■グループ全体の経営戦略を経営陣と共に作り上げていく刺激的なポジションです。 <具体的な業務内容> ■リスク管理(契約書チェック、契約条件交渉、与信管理、事業部門への指導等) ■グループ予算編成、予実管理、業績見込作成 ■ERP、会計、連結システムデータを活用した管理会計資料作成、経営分析資料の作成、経営陣へのレポート 【本ポジションの魅力】 ■グループ全体にかかわる幅広い経験を積むことができます。チャレンジ精神・好奇心あふれる方は非常にマッチします。 ■経営陣の近くで重要な経営課題に取り組み、やり遂げる達成感を得ることができます。新たな取り組みを自ら創出することも可能です。 【会社の雰囲気】 ■若手社員が多くフラットな組織です。 ■新しい技術を積極的に取り入れる文化があり、若手の意見も採用されやすい環境があります。 ■新しい事業ということもあり、柔軟性をもってチャレンジをしていく中で自身を成長させることができます。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

【本社/TDH(国内)】内部監査室スタッフ(内部監査/内部通報担当)

【職務内容】 主に内部監査スタッフ ■内部監査に関する計画の策定 ■内部監査の実施 ■社内外ステークホルダーとのコミュニケーション ※具体的な業務内容 (内部監査) ◇内部監査の実施(各種資料閲覧、インタビュー、データ分析) ◇監査調書、講評会資料の作成 ◇店舗監査の実施 (内部通報) ◇内部通報受付、調査、報告 【主な役割と責任】 ◇会社内における役割・責任 ・国内外のグループ会社および本社部門への内部監査を実施することで会社が抱えるリスクを低減すること ◇部門内の役割 ・内部監査計画の策定と実行 ◇部門内の責任 ・内部監査業務の適切な実行 ・内部監査能力の向上に向けた研鑽 事業内容・業種 飲食(飲食業界/外食産業)

【リスクマネジメント】リモート可・週1出社/残業月15時間程/福利厚生充実/東京・大崎

同社をはじめ、同社グループ会社(海外含む)の個人情報を含む機密情報管理の統制・運営、および管理品質向上施策の展開をお任せいたします。 【具体的には】 ■同社グループにおける規則の策定・改定、体制・リテラシーの整備 ■機密情報管理のプロセス、様式の見直し ■自己監査におけるチェックリストの作成、監査対応 ■相互監査の立ち合い ■プライバシーマークの更新対応 ■個人情報マネジメントのレビュー ※監査対応により、出張が発生することもあります。 【この仕事の魅力】 全従業員を対象にした業務であり、担当職から幹部まで幅広い職層とのコミュニケーションがあり、自身のキャリア形成に幅広い経験が得られる環境です。また、海外グループ会社も対象となっていることから、海外対応などのキャリアを積むことができます。 【この仕事の大変さ】 配属となる組織は少数精鋭の組織であり、社内では非常に稀有な存在です。そのため、経営層(社長、CISO)への報告・説明などをはじめ、親会社との接点などもございます。コミュニケーションを図りながら、物事を進めていくことが不慣れな場合は苦労する環境かもしれません。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

【内部監査】内部統制評価業務(課長クラス)/公認会計士OK! ※丸の内

役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。 【具体的には】 ・当社グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告 ・内部統制に関するコンサルティング ・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務 【組織構成】 内部監査メンバーは12名程度(うち女性4名)。 年齢層は20代~60代までと幅広く、全員中途社員となります。 事業内容・業種 ディベロッパー・ゼネコン・設計事務所

【内部監査(管理職)】残業時間10H程度/テレワーク・フレックスOK/WLB◎

【職務内容】 ■通常業務監査 通常の業務監査について広く担当していただくと共に、業務経験・知見を活かし専門性を要する監査を担当いただきます。 また、バーゼルⅢ対応に関連して、当局承認に係る各種監査、承認取得後の定期・不定期の監査を担当いただきます。 現在監査部門に所属されていない方、監査未経験で監査業務に関心がある方も歓迎いたします。 ■管理職業務 部下のマネジメント、社内外の関係者(当社の経営層や当局等)との調整/コミュニケーションもゆくゆくはお任せしていきたいと考えています。 ※部長以下8名在籍(2024年10月末日時点) 事業内容・業種 銀行

【内部監査】管理職/リモートワーク・フレックス可/WLB◎

【職務内容】 ■通常業務監査 通常の業務監査について広く担当していただくと共に、業務経験・知見を活かし専門性を要する監査を担当いただきます。 また、バーゼルⅢ対応に関連して、当局承認に係る各種監査、承認取得後の定期・不定期の監査を担当いただきます。 現在監査部門に所属されていない方、監査未経験で監査業務に関心がある方も歓迎いたします。 ■管理職業務 部下のマネジメント、社内外の関係者(当社の経営層や当局等)との調整/コミュニケーションもゆくゆくはお任せしていきたいと考えています。 ※部長以下8名在籍(2024年10月末日時点) 事業内容・業種 銀行

【室長募集】内部監査室|【東京都】

【業務内容】 ■東証プライム上場企業の株式会社デジタルハーツホールディングスにて、グループ全体の内部監査(J-SOXを含む)のマネジメント、将来に向けての体制再構築の検討 【具体的には】 ■内部監査の実務全般及びマネジメント ■J-SOX実務全般(計画から、評価、内部統制報告書作成まで) ■監査法人とのコミュニケーション ■業務改善の提案、推進、コンプライアンス推進 【ポジションの魅力】 ■社長直下部署で大きな裁量を持ち、意見や改善案を伝えやすい環境です。 ■社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションを取ることが出来ます。 ■ 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

オペレーション統括部 業務管理部 統制課:内部統制 メンバー~シニアマネジャー候補(C&M)

内部統制業務全般とマネジメントを担っていただきます。 【業務内容】 <内部統制> ・コマース&マーケティングカンパニー管轄の事業/サービス/関連会社のリスク想定/評価、モニタリング/監査、改善提案/改善活動支援 ・新サービスリリースに伴う、リリース前/後のリスク対応及び改善確認 <データガバナンス> ・楽天市場データ利活用のルール/プロセス/オペレーション構築とリスク分析/審査業務の効率化 ・情報開示ルールの見直し、周知/教育活動、モニタリング ※統制課だけではなく調査監査課もマネジメントいただく予定あり <魅力> ・コマース&マーケティングカンパニーが主管する多種多様なビジネスや新規事業/新サービスに関わることができる。 ・事業及び運営組織におけるリスク評価と低減、不正行為防止/抑止、法令/規程等の遵守、改善活動、周知/教育活動等の内部統制強化業務全般を主導することができる。 ・事業やサービスの信頼性と効率性の向上、中長期的な発展・拡大に貢献することを実感できる。 【働く環境】 8名体制 管理職:2名、メンバー:6名 ・EC企業での内部監査業務・内部統制業務 ・警視庁/外務省等での捜査・調査業務 ・金融機関におけるコンプライアンス関連業務 事業内容・業種 Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)

監査業務|【東京都】

【業務内容】 ■東証プライム上場企業の株式会社デジタルハーツホールディングスにて、デジタルハーツホールディングス及びグループ会社に関わる海外子会社含む内部監査業務(監査企画補助、リスク管理、監査法人への連携等)を行う 【具体的には】 ■内部監査企画~年間計画策定の補助 ■各部門へのリスク管理 ■システム監査 ■監査実施(ホールディングス、事業会社、各Lab、関連子会社等) ■J-SOX計画、実施、評価、内部統制報告書作成補助 ■監査法人(外部含む)とのコミュニケーション ■業務改善の提案、推進、コンプライアンス推進 【ポジションの魅力】 ■社長直下部署で大きな裁量を持ち、意見や改善案を伝えやすい環境です。 ■社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションを取ることが出来ます。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

内部監査(業務監査担当)|(フルリモート可)【東京都】

【仕事内容】 ■業務監査対応 ■J-SOX対応業務(経営者評価、文書化支援) ■内部監査業務を通じた改善点の指摘と改善策の提案、及びそのフォローアップ ■事業部門や監査法人との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成 【ポジションの魅力】 ■暗号資産交換所の業務監査ポジションとして、最先端の事柄に触れながら監査人としての視野を広げられる環境 ■風通しの良い職場で、経営層と意見を交わしながら、自らのアイデアを形にすることができる 【勤務場所】 ■フルリモート(国内全域の自宅) ■事前申請により一時的な居住地以外での勤務可 ※オフィス内受動喫煙対策あり 事業内容・業種 Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)

【兵庫/尼崎】環境ISO関連(総合職)※完全週休二日制(土日祝休み)/年間休日120日

【業務内容】 ①環境ISO関連業務  ②環境・省エネ関係行政手続き窓口                   ③ESG取組主担当 全社カーボンニュートラル取組主導 第三者認証 FTSE、CDP、GX関連業務  【配属先】安全環境防災部 環境防災グループ 部長以下4名(管理職2名、主任1名、一般職1名) 勤務時間:8:00~16:45 または 8:30~17:15                      ※ご本人の意向により選択していただきます                                     ※フレックスタイム制、コアタイム(11:00~15:00) 残業時間:5~20時間/月 程度(業務の繁閑による) 事業内容・業種 鉄鋼・金属

【室長候補/内部監査業務】★業界トップシェアを誇るゲーム業界の企業/プライム上場

【職務内容】 東証プライム上場企業の株式会社デジタルハーツホールディングスにて、デジタルハーツホールディングス及びグループ会社に関わる海外子会社含む内部監査業務(監査企画補助、リスク管理、監査法人への連携等)を行います。 【具体的には】 ・内部監査企画~年間計画策定の補助 ・各部門へのリスク管理 ・システム監査 ・監査実施(ホールディングス、事業会社、各Lab、関連子会社等) ・J-SOX計画、実施、評価、内部統制報告書作成補助 ・監査法人(外部含む)とのコミュニケーション ・業務改善の提案、推進、コンプライアンス推進 【本ポジションの魅力】 ・社長直下部署で大きな裁量を持ち、意見や改善案を伝えやすい環境です。 ・社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションを取ることが出来ます。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

内部監査|(年間休日120日以上)【東京】

【職務内容】 IPO準備部門の内部監査責任者として、内部統制業務全般をお任せいたします。 【具体的には】 ▽内部監査責任者として以下の業務を担当 ■内部統制評価(計画策定・全社統制、業務プロセス、FCRP、IT統制評価) ■業務監査(監査内容検討、実施、報告) ■コンプライアンス評価 事業内容・業種 その他(医療/介護サービス)

【室長募集/内部監査業務】社長直下のポジションで裁量大/プライム上場×エンタメ事業

【職務内容】 東証プライム上場企業の株式会社デジタルハーツホールディングスにて、グループ全体の内部監査(J-SOXを含む)のマネジメント、将来に向けての体制再構築の検討等を行います。 【具体的には】 ・内部監査の実務全般及びマネジメント ・J-SOX実務全般(計画から、評価、内部統制報告書作成まで) ・監査法人とのコミュニケーション ・業務改善の提案、推進、コンプライアンス推進 【部署体制と本ポジションの魅力】 ・社長直下部署で大きな裁量をもち、意見や改善案を伝えやすい環境です。 ・社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションを取ることが出来ます。 ・内部監査室長として、高いコンプライアンス意識を持ち公平公正な判断が求められるポジションです。 ・成長ステージにある会社で、グループ全体の内部監査体制構築をハンズオンで実現できる。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

内部監査(業務監査、個人情報保護監査、内部統制評価等)|【東京都】

【職務内容】 SCSK本体にて、またはグループ会社に出向して、業務監査(全般・総務、商取引プロセス、経理・財務、情報セキュリティ)における以下の業務を実施していただきます。 【具体的には】 ■個々の内部監査計画立案、遂行 ■予備調査の取り進めと質問表の作成 ■対象組織へのインタビュー、実査 ■監査報告書作成 ■改善提案とフォローアップ ■監査業務プロセスの改善等 【このポジションの魅力・将来のキャリアパス】 ■第3線として、コーポレートガバナンスを通じた同社の事業規模拡大や中期経営計画の達成に貢献することができます。 ■内部監査業務により経営をサポートする人材を目指すことができます。 ■業務を通じて社内組織及びグループ各社のビジネス概況や業務内容、内部統制状況への理解を深めることができます。これにより多様なリスクマネジメントに関する知見を高め、関連する業務での活躍が期待できます。 ■業務を通じて複数の監査領域(商取引、会計、人事、情報セキュリティ、個人情報保護等)の知見を高め、スペシャリストとして成長できます。 ■中長期的には役職者として部全体をけん引いただくことも期待します。 【配属部署】 ■内部監査部 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

内部統制(J-SOX IT統制)の整備・構築支援及び、IT統制の整備・運用状況評価業務【在宅勤務可】

内部統制(J-SOX IT統制)の整備・構築支援及び、IT統制の整備・運用状況評価業務【在宅勤務可】<0259産業H> ▽以下の業務を顧客の内部監査部門の立場で行います。 ■システム概要、業務プロセスを把握 ■IT統制(IT業務処理統制/IT全般統制)の整備/運用評価 ■評価結果報告書の作成 ■IT環境変化時のIT内部統制見直し支援 ■監査法人往査/打合せ同席、質問対応 ■新規J-SOX対象会社(新規に発生した場合)に対する、IT統制の整備/構築支援。 補足:評価範囲は、顧客の連結子会社含めた複数社・複数システムあり、現在4名のメンバーで、毎年担当割を行い評価を進めています。 【このポジションの魅力・将来のキャリアパス】 総合商社の幅広い業務のシステム化されたプロセス評価に携わることができるポジションです。 システムの信頼性、安全性、保守・運用の効率性を高めることに貢献できる業務です。将来は同部での経験を、監査部門の現場で活かすことも、保守・運用や開発プロジェクトの現場でも活かすことも可能です。もちろんご自身の志向・キャリアに応じて、マネージャ・リーダの役割を目指していただくことも可能です。 残業は平均月20時間未満で、リモートでの勤務も可能です。 【入社後の研修等】 座学による業務説明の後に、主にOJTにて指導します。CISA等の資格取得も支援しています。 社内研修は、“SCSK i-University”という教育体系のもと、「キャリア開発」「リーダーシップ開発」「専門能力開発」「ビジネス基礎能力開発」の4つのカテゴリに分類された200を超える研修ラインナップ(本人申込型・指名型)を保有しています。社員は積極的にこれらの研修に参加して自らの成長を促していただく仕組みとなっています。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

人事・労務|【人事スタッフ(労務/制度構築メイン)】成長企業(東証一部)【東京都】

※緊急事態宣言を考慮して5/11以降の選考を予定しています ※ 【仕事内容】 ■総務グループにて、グループ全体の下記業務を中心に担当頂きます。 ◎給与 ◎社保 ◎規程管理 ◎労使関係 ◎人事制度運用  ※将来的にリーダーとして活躍頂ける人材を希望します。 ●上記業務のうち、入社直後は労務寄りの業務がメインです。  ※給与計算や社保手続きはアウトソーシングしています ●労使については、交渉などのハードな業務はほぼなく、  書面作成などのサポート業務のみ担当頂きます。 ●総務グループのメンバーと協力しながら業務を行っていますので総務業務もフォローしてもらうことがあります。 事業内容・業種 不動産金融
1 ~ 20件 (全20件中)
知財・内部監査 管理職・マネージャーの求人情報をご紹介するマイナビジョブサーチは、https://www.mynavi.jp/が運営をする求人情報まとめサイトです。マイナビジョブサーチではマイナビグループの求人サイトに掲載されている、知財・内部監査 管理職・マネージャーの求人情報をまとめて掲載しています。知財・内部監査 管理職・マネージャーの求人情報など、ご希望の条件でぴったりの求人を探すことができます。
マイナビジョブサーチ アプリでもっと快適にお仕事探し
フリーワード
勤務地
企業・店舗
雇用形態
給与
求人掲載時期
こだわり条件