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東京都 知財・内部監査 産休・育休取得実績ありの求人情報・お仕事一覧

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障がい者採用枠(知的財産管理/広告表示審査業務)

【入社後お任せする業務】 リーガル&セキュリティ本部でコンプライアンスに関する業務を担当いただきます。 具体的には、商標などの知的財産について、社内の関連部門等と連携して維持管理、支払等の業務を担当いただきます。 また、広告表示審査を兼務いただき、案件発生時における担当者の割り当てや進捗状況の把握を担当いただきます。 【具体的な業務例】 ■知的財産の管理業務 ■支払い処理に関する業務 ■案件管理(受付、担当アサイン、進捗管理など) ■MTG設定などの部内庶務業務 【採用部門のミッション】 知的財産: ■知的財産権の調査、管理・保全、出願、登録事務 ■国内案件および海外案件の知的財産コンサルティング他 広告表示審査: ■広告&景品を規制する法令に関する社内コンサルティング、社内順守状況の監視&監督、是正に関する指示&指導 ■広告&景品を規制する法令に基づく社内ルールと運用マニュアルの作成および改訂他 事業内容・業種 総合商社

MUFGグループ【オペレーション・監査】★年間休日120日以上

◆経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務です 【業務内容】 部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施 監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、監査結果の経営宛報告とりまとめ など 働きやすさも追求 ★年間休日120日+有給10日 ★土日・祝日休みの完全週休二日制 ★上期・下期の各1回、5営業日連続休暇あり ★昼食費補助 ★資格補助手当あり など ワークライフバランスを実現できるよう制度を整えています。 応募方法 本求人は「マイナビエージェント(株式会社マイナビ)」による人材紹介案件です。 マイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 応募後は同エージェントからの連絡となります。 下記URLのマイナビエージェント「個人情報の取り扱いについて」および「利用規約」に同意頂き、応募情報を開示することを了承の上ご応募ください。 https://mynavi-agent.jp/privacy/index.html https://mynavi-agent.jp/privacy/kiyaku_m.html 会社情報 代表者 代表取締役社長 安藤 裕史 事業内容 【資産管理専門信託銀行です】 【株主】 ・三菱UFJ信託銀行株式会社 46.5% ・日本生命保険相互会社 33.5% ・明治安田生命保険相互会社 10.0% ・農中信託銀行株式会社 10.0% 強固な経営基盤とノウハウを結集、機関投資家のお客さまの全世界の投資を支えています 本社所在地 東京都港区赤坂1-8-1赤坂インターシティ AIR

東証プライム上場★防災業界のトップクラス企業【内部監査】

社内およびグループ会社のJ-SOX評価やIT統制評価、内部監査などをお任せします。 内部統制監理室にて、会計システムなどのIT統制評価業務からスタートしていただきます。将来的には、社内各部門やグループ会社への内部監査、J-SOX評価全般へと業務の幅を広げていくことが可能です。 会計システム等のIT統制評価 社内各部門・グループ会社への内部監査 J-SOX評価 全国拠点への出張あり 【雇入れ直後】上記業務 【変更の範囲】会社の定める業務 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役社長/長谷川 雅弘 事業内容 防災設備や防災機器の開発、製造、販売、施工、メンテナンス 本社所在地 東京都千代田区九段南4-7-3

【財務諸表監査・IT監査】監査×ITのスキルを磨く★賞与3回

財務諸表監査およびIT監査・システム監査を通じて、企業の信頼性や統制状況を確認・評価する業務です。 企業の財務・IT領域における監査業務全般をご担当いただきます。 ・財務諸表の適正性に関する監査 ・IT全般統制・情報処理統制に関する監査 ・リスク評価を含むシステム監査 【雇入れ直後】上記業務を担当 【変更の範囲】会社の定める業務 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 原 伸之 事業内容 会計監査 IFRSサービス 株式公開 リストラクチャリング コーポレートファイナンス トランザクションサービス フォレンジック 本社所在地 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル4F

コンプライアンス・リスク管理業務|【東京都】

【職務内容】 SBIグループの国際送金事業の中核会社としてのコンプライアンス・リスク管理体制強化のため、以下の業務に取り組んでいただきます。同社は資金移動業のほか、銀行代理業・電子決済等代行業も行っており、これら業務も含まれます。 【具体的には】 ■資金決済法、銀行法、犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法ほか、各種法令遵守のための社内ルールの点検並びに再構築およびその社内周知徹底 ■コルレス先(国際送金における外国の提携金融機関)との相互デューデリジェンス ■外部委託先管理 ■監督官庁宛の各種報告等 ■その他コンプライアンス・リスク管理業務全般 【キャリアプラン】 上記業務を通じて会社全体の業務内容を把握したうえで、コンプライアンス・リスク管理業務の専門性を磨く、経営管理業務に進む、新規事業等の企画等に進むなど、ご本人の要望に合わせて経験を積んでもらいたいと考えております。 【配属部署】 ■コンプライアンス・リスク管理本部 コンプライアンス・リスク管理部 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

引当制度(IFRS)|【東京都】

【業務内容】 ■MUFGの引当制度の設計、管理、運用 MUFG融資企画部内の格付・自己査定グループに所属し、日本基準のIFRS移行を見据えた新たな引当制度をデザインし、システム開発や内部統制等の運用体制を整備する。 事業内容・業種 銀行

【品質保証】QMSチームリーダー|【東京】

〈JD20250202〉 品質本部 QMS課のチームリーダーとして課員をリードしながら、同社におけるQMSの適切な維持管理及び運用をお任せします。 【具体的には】 ■ISO13485に基づいたQMSの維持管理及び、運用 ・内部監査の計画立案、運営による、QMSの適合性維持、有効性の向上 ・文書管理、マネジメントレビュ、教育訓練、是正予防処置及び測定機器管理に関する実践 ■医療機器規制当局等(認証機関含む)による審査・査察への対応 ・外部機関による実地監査対応の計画立案、運営、QMS適合性認証取得 ・外部機関による書面審査時の資料作成及び申請業務 ■法規制並びに国際規格に関する情報収集並びに各要求事項への適合性の確保 業務への期待と将来性: 法規制並びに国際規格に基づいたQMSに関するご自身のこれまでの経験を活かし、経験の浅い課員をリードしながら同社におけるQMSの適切な維持管理及び運用を実践する。 そうした活動を実践することで、品質組織におけるマネジメントのポジションやグループ企業各社(国内外問わず)での活躍が期待される。 事業内容・業種 精密機器・光学機器・分析機器・計測機器

内部監査部 コーポレート:内部監査スタッフ-リーダー候補/監査法人経験お持ちの方も歓迎

【ポジション詳細】 <業務内容の一例> ・事業、組織別監査 ・J-SOX評価 ・コーポレート監査 ・IT監査業務(情報セキュリティ監査、システム監査) ・会計ガバナンスに関する監査業務、プロジェクト等 ・内部通報対応、不正調査など <補足> ・ご経験や適性を考慮し、選考を通じて配属先を決定いたします。配属先の課によって業務内容が異なる場合がございます。 ・各拠点への出張の可能性がございます。 【業務環境】 内部監査部全体で45名前後、20代から50代まで幅広い年代のメンバーで構成されております。 メンバーは中途採用者が中心で、バックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。 事業内容・業種 インターネット/広告/メディア>Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)

東証プライム上場企業の【内部監査】福利厚生充実★フレックス制

製粉業界を牽引する当社にて、内部監査業務をお任せします。 ★冷凍食品、パスタ「オーマイ」、薄力小麦粉「ハート」など有名ブランド多数 内部監査の構築 事業部門のリスク評価  └リスク評価の実施  └課題点や問題点の抽出と優先順位づけ リスク分析に基づく監査計画立案  └監査目標設定・年間予定策定 監査業務  └予備調査・目標や手順の策定  └監査の実施・改善指導・報告書作成 社内教育・啓蒙活動 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役社長 社長執行役員 前鶴 俊哉 事業内容 製粉事業 小麦粉、ふすま、倉庫業、港湾運送事業 食品事業 プレミックス類、コーン製品、米粉、家庭用小麦粉、パスタ類、パスタソース、オリーブ油、アマニなど 乾麺 冷凍食材、冷凍食品 中食事業 その他事業 ヘルスケア事業、ペットケア事業、バイオテクノロジー関連事業、機械類の販売など 本社所在地 東京都千代田区麹町四丁目8番地

内部監査|【東京都】

【職務内容】 ■内部監査に係る業務全般 ■J-SOX対応に係る業務全般 【具体的には】 ■内部監査の監査業務と報告支援業務 ■J-SOXの評価業務と整備構築支援業務 【仕事の魅力】 ■現在、内部監査機能の強化に本格的に取り組みながら、連結グループ全体における推進体制の整備も見据えています。 ■経験を活かし、いわゆる第三線としての監査組織の機能強化に向けて、中心メンバーとして携わっていただきます。 ■財務会計領域の信頼性の確認に留まらず、会社経営の健全性や効率性を幅広く支える活動を行っています。 ■真のグローバルニッチトップを目指す同社において、客観的な視点から有用な提言を行うことが会社の成長に貢献することを実感できるやりがいのあるポジションです。 【キャリアパス】 実務担当者→室長→社長 事業内容・業種 機械部品

グローバル金融市場規制対応業務|【東京都】

【職務内容】 ■市場業務領域において、フロントオフィスの立場からグローバル金融市場規制対応業務(本邦および域外適用がある他国の規制を中心に)等に従事する。 【具体的に】 ■日米を中心とした各国規制に関し、情報収集・分析を行う他、必要に応じて、業界団体や当局とも議論や必要な交渉を行う。 ■また、国内外のフロントオフィス部署・コンプライアンス部署との調整を行いつつ、ルール改定やシステムの要件整理・実装(システム部署との協働)等を行う。 事業内容・業種 銀行

内部監査|銀行業務監査(フルフレックス)【東京都】

【職務内容】 内部監査業務(業務監査)を担当いただきます。 年間20本~30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。 各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。 【具体的には】 ■業務監査 ・「銀行代理業」を対象とする監査 ・「住宅ローンの審査態勢」を対象とする監査 ・「外部委託先管理態勢」を対象とする監査 ・「AML/CFTに関する運営管理態勢」を対象とする監査 ・「外為法等の法令遵守態勢」を対象とする監査 ■システム監査 ・「大規模システム更改プロジェクト」を対象とするプロジェクト監査 ・「サイバーセキュリティリスク管理態勢」を対象とする監査 ・「システムリスク管理態勢」を対象とする監査 【当部のミッション】 当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。具体的には、(1)~(5)の内部監査活動を年間を通じて実施しています。 (1)内部監査の企画・立案(リスクアセスメント、およびその結果に基づく年度内部監査計画の作成) (2)個別監査の実施(部署別監査・テーマ監査・特別監査) (3)監査結果の報告(評価検証、助言および提言) (4)オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など) (5)子会社・関連会社の内部監査業務 【特徴・魅力】 ■内部監査の対象範囲はSSNBグループ全体なので、グループ全体の経営戦略等を俯瞰して理解できるようになります。 ■監査業務を行いながら、銀行特有のリスク管理の仕組み全般について理解できるようになります。 ■様々な監査を経験することを通じて、広く社内人脈を構築することが可能です。 ■当部は少人数で構成されているため一人ひとりの裁量の余地が大きく、早期に責任ある業務を担当することが可能です。 ■少人数である一方で監査対象範囲は銀行業務全体と広範囲であるため、業務監査だけでなく興味があればシステム監査も担当できる機会があり、キャリアパスが広がる可能性があります。 ■日々の監査業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、銀行特有のリスク管理態勢について知見を深めることが可能であり、将来経営幹部を目指すことも可能です。 【入社後の研修】 入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的にはSSNBグループの内部監査業務をリードできる人材になることを期待しています。 【キャリアプラン】 入社後はまず個別監査に副担当として対応いただき、3か月から半年程度を目安に個別監査対応、徐々に監査計画策定等にも携わっていただきます。 事業内容・業種 金融機関>ネット銀行

★応募時写真必須★内部監査(課長補佐)/在宅勤務・フレックス有

<具体的内容> ■内部監査(および監査役補助)に関する業務をお任せします。  ?内部監査(企画業務・個別監査実施業務)  ・内部監査の高度化に向けた取組  ・リスクアセスメントの実施、監査計画の策定  ・監査品質評価  ・個別監査の実施(個別監査計画の立案、検証の実施、監査結果の策定・報告、フォローアップ)  ・モニタリング  ・CSA(自己点検)運営、第1線(事業部門)・第2線(管理部門)とのコミュニケーション  ・その他関連業務 等  ②監査役補助業務  ・監査役会運営(事務局)、監査役のサポート 等 ※ご経験や適性に合わせ、担当業務を決定いたします 経営を支えるパートナーとして、関係各所と関係性を築きながら業務を遂行いただきます。 当社のビジネスを積極的に前進させるため、「前向き」に業務に取り組んでいただける方からの応募をお待ちしております。 事業内容・業種 金融機関>生命保険

本邦におけるFIGセクター(外資系)のカバレッジバンカー

【業務内容】 ■日本にある外資系金融機関(主に欧米マネーセンターバンク)とのビジネスを推進またはビジネス推進のサポート。 ■欧米亜のFIGセクターのカバレッジバンカーと連携し、本邦拠点のカバレッジ機能を担う 【魅力】 ■金融機関取引を俯瞰し、営業活動をしつつFIバンカーとして成長の機会。グローバルチームの一員として英語コミュニケーション環境で語学を磨きつつFI業務の知見を深める事が可能。 事業内容・業種 銀行

【内部監査】室長として活躍を!※土日祝休み/残業月10H程

内部統制の企画・運用をメインに、店舗はじめ各部署の業務監査を裁量大きくお任せします。★出社時間は9:30〜と10:30〜を自由に選択できます。 《内部統制(J-SOX)の評価業務》 ・整備評価 評価対象の拠点や業務に対し、リスク低減の 仕組みが整っているかを評価 ・運用評価 統制のルール通りに仕組みが運用されているをチェック 《業務監査》 全国に約50店舗ある中、 年間10店舗前後が監査対象となります ほか、全社の各部署に対して監査を実施 \1つの事業に特化。早期活躍に期待/ 多角的な事業展開ではなく、 インテリアの製造小売事業に特化し 成長してきた私たち。 業務フローがシンプルで分かりやすいため 早い段階で業務を理解し活躍していただけます。 そして、これまでの経験を活かして 新しい風を吹き込んでいただくことを 期待しています。 応募方法 ◆◇ マイナビ転職「応募フォーム」よりご応募ください! ◆◇ 『応募する』ボタンより必要事項を入力の上、ご応募ください。 ★可能な限りたくさんの方とお会いします♪ ★「応募するか迷う…」という方は、  是非『気になる』リストへの追加をお願いします! ※応募の秘密は厳守します。 ※ご応募いただく個人情報は採用業務のみに利用し、  他の目的での利用や第三者へ譲渡・開示することはございません。 会社情報 代表者 代表取締役社長 三澤 太 事業内容 ◆ライフスタイルショップ“unico”、“unico loom”の運営 【ミサワについて】 1959年設立。1988年より、生活雑貨の輸入、 卸を開始し、インテリア業界に参入。 その後、海外家具工場の設立を経て、小売業を開始し、 初期から社内にデザイナーをおき、 オリジナル商品を手掛けていました。 創業当初から構築されている SPAの基盤をもとに、 マーケティング志向を徹底。 現在の"unico""unico loom"の 店舗拡大に繋げています。 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー25階

内部統制|【東京都】

【業務内容】 ■国内外グループ会社のJ-SOX業務を担当していただきます。 ミネベアミツミのJ-SOX業務は、当社グループ全体の内部統制が有効に機能していることを確認し、経営成績を表す財務諸表が適正に作成されていることを保証するための重要な業務です。 ■このような部門の一員として貢献できるメンバーを募集しています。 【具体的には】 ■国内グループ会社の全社統制レビュー業務 ■海外グループ会社の全社統制レビュー業務 ■国内グループ会社のプロセス統制テスト/レビュー業務 ■海外グループ会社のプロセス統制レビュー業務 ■不備改善・報告業務 ■内部統制業務の改善活動 ■同社の屋台骨を支える、やりがいのある仕事です。 ※ご本人の適性に合わせて、お任せする業務を決定していきます。  先輩社員がおりますので、未経験の方でも大丈夫です。 【やりがい・魅力】 ■同社経営統合の機会が多いため、内部統制業務にも新たな仕組みや体制を整えたりするような企画力を求められることもあり、定常業務だけではないチャレンジングな環境です。 ■同社内全体を客観的に見渡すことができ、広い視野を持って仕事を進めることができます。 ■J-SOXを通じて、サステナビリティを高め、会社の発展に貢献することができます。 ■同社の屋台骨を支える、やりがいのある仕事です。 事業内容・業種 電子部品

リスク管理業務|【東京都】

【職務内容】 ■各種リスク(市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、ITリスク、モデルリスク、地政学リスク、災害リスク等)の管理・運営に係わる方針・体制の企画立案。様々な業務から生じるリスクのモニタリング・検証、対顧取引を担うフロントラインへの指導・助言。リスク関連事項の経営宛報告 ■事業戦略、財務計画の達成に向けたリスクアペタイト・フレームワークの運営:リスクアペタイトの設定、リスク量のモニタリング・分析 ■MUFG全体の統合的なリスク管理・運営:①割当資本制度 ②ストレステスト ③トップリスク管理による統合的リスク管理 事業内容・業種 銀行

内部監査(公認会計士歓迎)|【東京都】

【業務内容】 同社グループの内部監査業務をお任せします。 【具体的には】 ■グループ全社の業務監査(計画の策定、監査の実施、報告書の作成、経営層への報告) ■J-SOX評価(改善提案の作成とフォローアップを含む) ■監査対象部署、監査対象会社(グループ会社)と密に連携し、対話及び分析を通じてリスク評価を実施し、モニタリングする ■リスクプロファイルに影響を与える潜在的な変化を特定する ■自己評価、社内評価等を通じて、内部監査プロセス・報告の精度を向上させるなど、継続的な改善活動を行う ■監査対象部署、監査対象会社(グループ会社)と協力し、内部監査業務の実効性を向上させる ※ご経験に応じて、若手メンバーの教育・育成をお任せする可能性もございます。 事業内容・業種 インターネット/広告/メディア>Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)

本邦における外資系事業法人の業務企画担当者

【職務内容】 ■本邦外資系企業ビジネスのカバレッジを担う部署において、業務企画(外資系企業ビジネス推進施策の立案・執行・管理)を担当するポジション。 ■業務範囲は、欧米ア拠点RMと本邦子会社RM双方のコミュニケーション・連携を促し、各種本邦ビジネスの伸長施策(人材育成・教育研修・組織変更・収益インセンティブ制度の管理・高度化)を策定・推進。 【魅力】 ■金融機関取引を俯瞰し、営業活動をしつつFIバンカーとして成長の機会。グローバルチームの一員として英語コミュニケーション環境で語学を磨きつつFI業務の知見を深める事が可能。 事業内容・業種 銀行

【内部統制(J-SOX評価業務)】会計士・USCPA!英語力を活せる!

【業務内容】 ■ J-SOX評価業務全般の統括 ・リスクアセスメントを基にJ-SOX活動計画の策定および評価体制の構築 ・プロセス統制(全社統制・IT統制・業務プロセス)に関する文書作成・管理の推進 ・各部門の統制文書(フローチャート、業務記述書、RCM)の理解促進とチェック・管理 ・監査法人、内部監査室との調整・交渉、社内各部門との連携強化 ・評価結果の経営陣への報告および、内部統制に関する教育・啓発活動 ・内部統制の有効性を評価し課題の特定および改善策の策定・導入を推進 ・改善事項の進捗をモニタリングし、是正措置の実行 ■リーダーシップとチームマネジメント  ・担当セクションの活動計画策定・実行の補佐  ・担当セクションの業務についてチームメンバーの指導と育成の補佐をする。 ・委託先含むチームメンバーの指導・育成を通じて、組織全体の専門性向上に貢献 ・上位職の指示のもと、特別案件や部門横断的なプロジェクトを遂行 【キャリアパス】 ■部内でのマネージャー職登用の可能性やFinanceの他部門に異動するなど多様なキャリア構築が可能 事業内容・業種 メーカー(食品・消費財・玩具・その他)>食品

内部監査(SOX担当)|USCPA歓迎!リモートワークあり!フレックスあり!【東京都】

【職務内容】 アフラックでは、内部監査部のメンバーとしてご活躍いただける方を求めております。 【具体的には】 ■監査および改善状況確認の実施および内部統制評価の品質保証の実施 ■担当領域におけるリスク評価および年間監査計画の立案サポート ■米国の株式公開企業であるAflac Inc.の傘下にある保険会社として、米国企業改革法(US-SOX)に準拠すべく、Aflac Inc.と緊密に連携しグローバルスタンダードに則した財務報告に係る内部統制評価プロセスの推進および管理(SOX Project Management Office業務、以下SOXPMO)として業務にあたる ■保険業法に基づく財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法(J-SOX)に準拠した内部統制評価についてもSOXPMOとして担当 ■部内他課が行う内部統制評価の品質評価に関する業務の取りまとめ 【ポジションの魅力】 チームワークを大切にしながらも、ご自身のペースを大切にしながらフレキシブルな働き方の実現が可能です。 事業内容・業種 金融機関>生命保険

内部監査(スタッフ~室長候補)|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 ■会社のビジネスプロセスと内部統制を評価する ■リスク管理とコンプライアンスに関する監査を実施する ■監査計画の策定と実施 ■監査報告書を作成し、経営陣に報告する ■改善提案の作成とフォローアップ 【ミッション】 楽天ペイメントにおける内部監査の使命は、会社の業務プロセスと内部統制の評価を通じて、リスク管理とコンプライアンスを強化することです。経営陣に信頼できる情報を提供し、組織全体の効率性と有効性を向上させる責任を負います。 【キャリアパス】 このポジションでは、内部監査の専門知識を深め、リスクマネジメントとコンプライアンスの経験を積むことができます。将来的には、内部監査部門やリスクマネジメント・コンプライアンス部門のリーダー職へのキャリアパスも開かれています。 事業内容・業種 金融機関>その他(金融)

オペレーション・事務企画業務|監査・監査企画【東京都】

資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務です。 【業務内容】 ・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施 ・監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、監査結果の経営宛報告とりまとめ など 【配属先、業務環境等について】 ・内部監査部 (12名が在籍しています) ・配属先は「監査グループ」ないしは「監査企画グループ」を予定しています。 ・平常時で60%(平均/月)以上のリモートワークを行っています。 事業内容・業種 金融機関>信託銀行

内部監査(主任~部長代理クラス)|(プライム上場)【東京都】

【職務内容】 「経営に資する監査」をミッションに、事業ポートフォリオ(同社およびグループ会社)に係る管理態勢をカバーする内部監査業務全般を幅広く遂行頂きます。 【具体的には】 ■業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング) ・リスクベースによる部署別監査※、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画 ・通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映 ■企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等) ・企画業務全般について室長と協同して取組む ※本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド) 【配属部署】 ■内部監査室(3名(男性3名)) 事業内容・業種 金融機関>リース・クレジット・信販

本邦における外資系事業法人のマーケター(海外・本部・支店のカバレッジバンカーをサポート)

【業務内容】 ■日本にある外資系企業とのビジネスを推進またはビジネス推進のサポート。 ■欧米亜の事業法人担当者と連携し、本邦拠点のカバレッジ機能を担う。 ■国内の各種プロダクツ部署と連携して営業活動を実施。 【魅力】 ■グローバルチームの一員として本邦プロダクト部署等と連携して営業活動をしつつ海外事業法人のカバレッジバンカーとして成長の機会がある。 事業内容・業種 銀行
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