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株式会社イオン銀行 法務・コンプライアンスの求人情報・お仕事一覧

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内部監査|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 ■行各部門及び各業務に関する内部監査の実施、内部監査企画、J-SOX評価等 【具体的には】 ■個別内部監査の実施に係る一連の業務(監査計画・監査プログラムの作成、監査実施、監査報告書の作成、講評会の実施等) ■監査に係る企画業務(リスクアセスメントの実施、中期・年度監査計画等の立案、年度報告、監査品質の改善等) ■J-SOX評価、システム監査、AML/CFT監査、会計監査 など 事業内容・業種 銀行

株式会社イオン銀行

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株式会社イオン銀行 法務・コンプライアンス」に似ている求人を探すとこのような求人があります。

株式会社イオン銀行 法務・コンプライアンスの関連求人情報・お仕事一覧

内部監査|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 ■前払式支払手段及び資金移動業に係る業務の内部監査全般 【具体的には】 ■年間内部監査計画の立案 ■年間内部監査計画の立案、個別内部監査計画・手順の策定、監査の実施、監査報告、フォローアップ等 ■IPPFに基づく内部監査体制の構築と強化 ■内部統制(J-SOX法)関連業務 ■会計監査のサポート、監査役・監査法人との連携等 【ミッション】 ■楽天ペイメント株式会社の100%子会社である楽天Edyは、日本で初めて非接触型電子マネーを全国規模で導入しましたが、近年の決済サービスの進化は目覚ましいものがあります。 ■近年、決済関連サービスの高度化・多様化が著しく、企業が抱えるリスクも多様化・複雑化しています。楽天Edy株式会社においても、前払式支払手段や資金移動サービスなどの関連法規制への遵守やマネーロンダリングなどの不正行為への対策が強く求められており、より高度な内部統制機能の構築が急務となっています。 ■内部監査室は、社長直轄の内部監査室であり、「3ライン・ディフェンス」モデルにおける第3のディフェンスラインとして機能しています。その使命は、第1ラインおよび第2ラインで確立されたプロセスの妥当性や有効性について評価・助言することはもちろん、監査活動を通じて社会の信頼と期待に応える企業づくりに注力することです。 ※入社日より楽天ペイメント株式会社から楽天Edy株式会社への出向となります。 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

楽天ペイメント株式会社

内部監査部|年間休日120日以上【東京】

【職務内容】 ■内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。 【具体的には】 ■リテール業務、法人金融業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング 事業内容・業種 銀行

株式会社東京スター銀行

金融業務監査|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 同社の監査部にて、内部監査(3線)業務にご従事いただきます。同社は金融持株会社という組織形態であることから、同社における監査に加え、グループ会社への監査にもご従事いただきますので、ご活躍の機会が多い環境です。 【具体的には】 ■ホールディングス監査業務(同社のガバナンス・マネジメント態勢を対象とした監査業務) ・チーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当 ・監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等 ■グループ会社監査業務(auフィナンシャルグループ各社の各管理態勢を対象とした監査業務) ・チーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当 ・監査対象領域は、業務リスク管理、コンプライアンス、ITリスク管理、情報セキュリティ管理、AML/CFT管理、自主規制・ガイドラインの適合、お客さま本位の業務運営、等 ■監査企画業務 リスクアセスメントの実施、監査計画の立案等を行っていただきます。また、業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組みも行っていただきます。 ※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。 ※また、将来的にグループ会社の監査部門へ出向の可能性もあります。 【配属先】 ■監査部 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

auフィナンシャルホールディングス株式会社

内部監査|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 内部管理体制の強化のために、国内外拠点・業務、又はシステム等に対する監査の企画と実行をお任せします。 【当部のミッション】 ■社内組織及び関連会社に対する内部監査の実施 【具体的には】 ■国内部署、海外拠点の業務監査や委託先監査、システム監査、重要 <折衝相手> ■社内組織及び関連会社、外部委託先等 リスク監査のうちの一部または全てに従事していただきます。 一定程度の監査業務経験者が望ましいですが、監査業務に意欲がある方であれば監査経験は問いません。内部監査関連の資格取得等の研修プログラムも充実しています。 【配属部署】 ■監査部 事業内容・業種 リース・クレジット・信販業界

株式会社ジェーシービー

内部監査|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 内部管理体制の強化のために、国内外拠点・業務、又はシステム等に対する監査の企画と実行をお任せします。 【当部のミッション】 ■社内組織及び関連会社に対する内部監査の実施 【具体的には】 ■国内部署、海外拠点の業務監査や委託先監査、システム監査、重要 <折衝相手> ■社内組織及び関連会社、外部委託先等 リスク監査のうちの一部または全てに従事していただきます。 一定程度の監査業務経験者が望ましいですが、監査業務に意欲がある方であれば監査経験は問いません。内部監査関連の資格取得等の研修プログラムも充実しています。 【配属部署】 ■監査部 事業内容・業種 リース・クレジット・信販業界

株式会社ジェーシービー

内部監査|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 内部管理体制の強化のために、国内外拠点・業務、又はシステム等に対する監査の企画と実行をお任せします。 【当部のミッション】 ■社内組織及び関連会社に対する内部監査の実施 【具体的には】 ■国内部署、海外拠点の業務監査や委託先監査、システム監査、重要 <折衝相手> ■社内組織及び関連会社、外部委託先等 リスク監査のうちの一部または全てに従事していただきます。 一定程度の監査業務経験者が望ましいですが、監査業務に意欲がある方であれば監査経験は問いません。内部監査関連の資格取得等の研修プログラムも充実しています。 【配属部署】 ■監査部 事業内容・業種 金融機関>リース・クレジット・信販

株式会社ジェーシービー

内部監査人|【東京都】

【職務内容】 ■みずほフィナンシャルグループ及びグループ会社における監査業務全般 【具体的には】 ■監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案 ■グローバル監査運営に係る企画立案・海外拠点リエゾン業務 ■監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施 (ガバナンス・経営戦略、市場・流動性リスク、データガバナンス・オペレーショナル・事務リスク、財務会計、コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク、IT・システム、信用リスク等) 事業内容・業種 銀行

株式会社みずほフィナンシャルグループ

経営監査・業務監査|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 ■本社部署や専門事業部、国内グループ会社に対する経営監査・業務監査・IT監査、および、監査手法の高度化推進等 ▽主な監査対象業務 リース/割賦販売/ファクタリング/ローン/クレジット/アセットファイナンス/プロジェクトファイナンス/事業投資・事業運営、等 【具体的には】 ■リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務 ■個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務 ■経営監査・業務監査・IT監査等の監査手法の高度化、監査部門内への展開 【この仕事の魅力】 ■同社グループにおける「信頼されるビジネスアドバイザー」となるべく、グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しています。将来を見据えた高度な提言を通じた経営に資する監査の実現に向けて様々な施策に取り組んでいる最中です。皆さんのこれまでのキャリア・スキルやアイデアを業務に活かすチャンスが豊富にあります。監査法人や事業会社監査部門出身者など、中途入社の方も数多く活躍しています。 ■内部監査関連の資格取得や資格維持に関する会社補助制度あり。(CIA、CISA、CFE、CAMS、CPA等) 事業内容・業種 リース・クレジット・信販業界

三菱HCキャピタル株式会社

内部統制|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 ■内部統制に関する業務(J-SOX対応):グループ会社の内部統制の文書化支援、内部統制の整備・運用状況の評価を担当 ■内部監査業務:内部監査室のメンバーとして、年間の内部監査計画に基づき内部監査を担当 【キャリアパス】 ■内部監査室長やグループ会社の監査役を目指していただくことができます。半年に1回査定があるため、スピード感のあるキャリアアップも可能な環境です。 ■本人の希望・適性に応じて経理部門や経営企画部門への異動も可能です。 ■IPO準備中のグループ会社の内部統制に関われます。 【配属部署】 ■内部監査室 ・メンバー:1名(他部署との兼任) ・業務委託:2名 【働き方】 ■リモートワークと出社のハイブリッド勤務 (例:週2出社、週3リモート) 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

INCLUSIVE株式会社

内部監査業務|【東京都】

【職務内容】 マーケット業務監査、リスク管理監査、海外与信監査の即戦力を募集しています。 【具体的には】 年度ごとの監査計画に沿って内部監査を実施し、発見事項の原因分析、改善提案を行っていただきます。 【配属先情報】 ■監査部:30名弱 事業内容・業種 銀行

企業名非公開

経営監査・業務監査|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 ■本社部署や専門事業部、国内グループ会社に対する経営監査・業務監査・IT監査、および、監査手法の高度化推進等 ▽主な監査対象業務 リース/割賦販売/ファクタリング/ローン/クレジット/アセットファイナンス/プロジェクトファイナンス/事業投資・事業運営、等 【具体的には】 ■リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務 ■個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務 ■経営監査・業務監査・IT監査等の監査手法の高度化、監査部門内への展開 【この仕事の魅力】 ■同社グループにおける「信頼されるビジネスアドバイザー」となるべく、グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しています。将来を見据えた高度な提言を通じた経営に資する監査の実現に向けて様々な施策に取り組んでいる最中です。皆さんのこれまでのキャリア・スキルやアイデアを業務に活かすチャンスが豊富にあります。監査法人や事業会社監査部門出身者など、中途入社の方も数多く活躍しています。 ■内部監査関連の資格取得や資格維持に関する会社補助制度あり。(CIA、CISA、CFE、CAMS、CPA等) 事業内容・業種 金融機関>リース・クレジット・信販

三菱HCキャピタル株式会社

リスク管理|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 同社のリスク統括部にご在籍の上、グループ会社に兼務出向していただき、各種リスク管理業務全般にご従事いただきます。同社は金融持株会社という組織形態であり、同社における業務に加えてグループ会社への施策立案・実行支援にもご従事いただくことから、金融領域における幅広い知見を獲得することが可能です。 【具体的には】 ■リスク管理体制の高度化 ■各種リスクの評価・算定・モニタリング ■法定開示書類の作成 ■関連規制等への対応 ※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。 【配属先】 ▽以下いずれか ■auフィナンシャルサービス社 ■au損害保険社 ■auアセットマネジメント社 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

auフィナンシャルホールディングス株式会社

総務|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 同社の総務人事部にて、文書/規程類の管理及び管理体制の高度化、株主総会等の会議体対応や利益相反対応等の総務/商事法務にご従事いただきます。施策立案・企画から実行・運用まで一気通貫してご従事いただくことを想定しており、幅広い業務知見が獲得可能な環境です。 【具体的には】 ■会議体対応(株主総会、取締役会) ■文書/規程類の管理、改廃定に関する企画・立案~実行及び運用対応 ■利益相反対応 ■接待/贈答に関する諸業務 ■外部弁護士の窓口業務に関する諸業務 ■社内・グループ内イベント事務局(企画・立案~実行) ※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。 【配属先】 ■総務人事部 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

auフィナンシャルホールディングス株式会社

経営監査・業務監査(ポテンシャル枠)|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 ■本社部署や専門事業部、国内グループ会社に対する経営監査・業務監査・IT監査、および、監査手法の高度化推進、内部品質評価等 ▽主な監査対象業務 リース/割賦販売/ファクタリング/ローン/クレジット/アセットファイナンス/プロジェクトファイナンス/事業投資・事業運営、等 【具体的には】 ■リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務 ■個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務 ■経営監査・業務監査・IT監査等の監査手法の高度化、監査部門内への展開 ■内部監査の品質評価 【この仕事の魅力】 同社グループにおける「信頼されるビジネスアドバイザー」となるべく、グループ・グローバルベースで監査品質の向上を目指しています。将来を見据えた高度な提言を通じた経営に資する監査の実現に向けて様々な施策に取り組んでいる最中です。皆さんのこれまでのキャリア・スキルやアイデアを業務に活かすチャンスが豊富にあります。監査法人や事業会社監査部門出身者など、中途入社の方も数多く活躍しています。 事業内容・業種 リース・クレジット・信販業界

三菱HCキャピタル株式会社

法務|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 グループ会社全体の契約法務や商事法務、予防法務などの幅広い業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ■契約書(英文契約含)の作成、レビュー及び交渉 ■法令等のリサーチ、法的問題の検討、法律相談及び法令遵守対応(会社法、金商法、景表法、特商法、個情法、労働法、知財、医事法等) ■コーポレートガバナンス(株主総会、取締役会、内部統制システム構築、社内規程策定等に対する法的支援) ■M&A等の組織再編及び業務提携等に対する法的支援 ■AML/CFT対応(犯罪収益移転防止法等)及び反社対応 ■社内のコンプライアンス教育の企画及び実施 ■新規事業の立ち上げに対する法的支援 ■訴訟及び法的紛争への対応 ※グループ会社の法務・コンプライアンス部門への兼務出向の可能性あり 【魅力】 ■GMOフィナンシャルHDは、証券会社、FX業者、暗号資産交換業者を擁する一方で、NFT、バーチャルオフィス及び医療情報システムといった新規事業にも参入しており、これからも新しいビジネスを進めていく可能性があります。 ■それゆえ、知らない世界に興味があり、新しい分野に絶えずチャレンジしていく意欲がある方には最適な環境です。 ■会社組織としてはまだ若いため、経営陣との距離の近さや仕事の裁量の大きさが同社の最大の魅力です。 ■少数精鋭な職場環境で、ご自身の担当業務や部署の枠にとらわれないで、主体的に仕事をすることができる方には大きな成長の機会を提供することができると思います。 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

内部監査(年間休日120日以上)【東京/福岡】

【職務内容】 ■監査チームの一員として、年間内部監査計画に基づきリスクベースによる個別監査(テーマ別、部署別等)を実施していただきます。 ■個別監査計画立案、監査要点/監査項目設定、本検証、改善提言立案、監査報告書作成等、一連の監査業務を行っていただきます。 【具体的には】 ■内部監査業務(テーマ監査、部署別監査、システム監査)の実施 ■発見事項、改善計画について関係部署との協議、調整 【ポジションの魅力】 ■内部監査業務を通じて、事業を拡大する成長企業に貢献できる ■現状維持ではなく、改善、高度化への取り組みを経験できる 【組織・チームについて】 「圧倒的No.1のサービスをすべてのお客さまに!」というビジョンを掲げ、PayPayカードの事業・組織は成長を積み重ねています。 リスクベース監査により当社の成長を阻害するリスクを察知し最善の手立てを提案・助言することが内部監査室のミッションです。 様々な業務経験を積んだメンバーで構成されており、各自のスキルや能力を発揮し、経験を生かしながら監査業務を推進しています。 【組織】 13名(室長 1名、内部監査室付3名、監査グループ5名、システム監査グループ4名) 【教育・研修制度】 ■入社時研修 ■管理職研修 ■新任管理職研修 ■公募制による各種研修 ■その他業務知識習得研修 他 ■その他社内制度 ■定期的な1on1:社員の成長に合わせた能力開発を支援する制度 事業内容・業種 リース・クレジット・信販業界

PayPayカード株式会社

内部監査人|【東京都】

【職務内容】 ■みずほフィナンシャルグループ及びグループ会社における監査業務全般 【具体的には】 ■監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案 ■グローバル監査運営に係る企画立案・海外拠点リエゾン業務 ■監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施 (ガバナンス・経営戦略、市場・流動性リスク、データガバナンス・オペレーショナル・事務リスク、財務会計、コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク、IT・システム、信用リスク等) 事業内容・業種 金融機関>都市銀行

株式会社みずほフィナンシャルグループ

内部監査|【東京都】

【職務内容】 ■三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務 ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供 事業内容・業種 銀行

株式会社三菱UFJ銀行

研修企画|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 同社の総務人事部にて、auフィナンシャルグループ(銀行、クレジットカード、損害保険等のグループ会社等)全体の従業員を対象にした「育成体系等の上流の構築」及び、その実現に向けた集合研修・e-ラーニングを中心とした「育成施策(研修)の企画~実行」まで幅広くご担当いただきます。 【具体的には】 ■auフィナンシャルグループ共通の人財育成方針・育成体系の構築 ■auフィナンシャルグループ共通の年間研修計画の作成・運用 ■auフィナンシャルグループ共通の各種研修の企画~実行 ■LMS(Manabi・Udemy等)の運用・改善 ※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。 【配属先】 ■総務人事部 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

auフィナンシャルホールディングス株式会社

キャリア採用|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 ■採用施策の検討、採用面接 【具体的には】 ■採用施策の検討・運用 ■エージェントコントロール ■採用面接 ■入行書類の案内 ■採用稟議等の資料作成 等 【キャリアパス】 同行の人事のプロフェッショナルとしての活躍を期待しておりますが、将来的には他の部署の企画担当や管理職など、多様なキャリアパスをご用意しております。 【このポジションの魅力】 ■仕事の魅力 ・銀行全体の施策を見渡せる ・今後の銀行を支える施策を検討していく人材と初めに出会える ■製品・サービスの魅力 千葉銀行は経営戦略として女性活躍に注力しており、銀行初の「プラチナえるぼし」認定取得や、健康経営優良法人「ホワイト500」に4回選出されるなど、男女と共に働きやすい職場を目指しており、外部からの評価も多数受けております。 【組織の特徴】 ■同行では人材を重要な資本として捉えており、人材育成を担う人材育成部もスピード感をもって施策を進めていくことが求められています。 ■人材戦略室は、人材育成部の中でも企画・異動・評価・採用・研修を担う部署として、「パーソナライズした人材育成」をテーマに人事改革を進めている部署となります。従業員の声やサーベイ結果をもとに、施策を立案・実行し、人事的側面で事業に貢献することを目的としています。 【働き方】 ■本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。 ■新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。 ■通勤服のカジュアル化等も積極推進中。 事業内容・業種 銀行

株式会社千葉銀行

IT統括|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 同社のIT統括部にて、ITマネジメント業務、IT組織体制の高度化等、同社・同フィナンシャルグループ横断を問わず、IT領域に関する幅広い統括業務にご従事いただきます。各グループ会社にもIT機能組織があることから、グループ会社の担当者と連携を図りつつ、課題形成フェーズ等各PJの最上流からのIT体制強化を実現していただきます。 【具体的には】 ■ITマネジメント業務全般 ■IT投資にかかるリソース管理 ■主要プロジェクトのモニタリング・QCD管理 ■システムリスク管理体制の高度化 ■新技術・イノベーションのための市場・競合分析 ※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。 【配属先】 ■IT統括部 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

auフィナンシャルホールディングス株式会社

財務経理|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 同社の財務経理部にて、金融規制対応等の業務にご従事いただきます。メインは保険領域における規制対応(ソルベンシーマージン比率の算出業務、ESR規制導入対応)等ですが、一部財務経理業務もお任せする想定です。 【具体的には】 ■ソルベンシーマージン比率算出 ■フィールドテスト、ESR規制導入対応 ■金融庁への報告対応 ■単体・連結決算対応(月次・四半期・年次) ■子会社管理 ■開示書類の作成(連結財務諸表、ディスクロージャー誌) ※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。 【配属先】 ■財務経理部 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

auフィナンシャルホールディングス株式会社

内部監査(業務監査、企画・運営など)|【東京都】

【職務内容】 精通する業務分野での監査主任として、オフサイトモニタリング、リスク分析ならびに監査の実施(フォローアップ管理含む)を担当いただきます。 その他、監査に関連する企画業務(監査計画立案、品質管理等)にも従事いただきます。 【魅力】 同社内部監査部は、代表取締役社長、取締役会に直接のレポーティングラインを持っており、やりがいが大きい仕事です。 【組織体制】 ■内部監査部:10名体制 ・部長1名、監査担当8名、庶務担当1名 【働き方】 ■在宅勤務が可能な業務です。(週1回とその以外に月4回の出社勤務が必要(募集時点)) ■計画的に業務を進めていただくことで、月間30時間以内の残業で対応可能です。 ■資格取得支援や外部研修への参加機会など、一部、能力開発のための支援を行っています。 事業内容・業種 銀行

企業名非公開

内部監査|ちばぎん証券(年間休日120日以上)【東京都】

【業務内容】 内部監査計画の策定や品質評価、また新たなテーマ別監査の検討・実施等企画業務を中心に、営業店往査を行う際の電話録音の検証や往査時の営業店ヒアリングを担っていただきます。 【組織ミッション】 監査部は取締役会直轄の組織として、取締役会の目となり耳となり、業務執行部門における内部管理態勢の客観的な検証や改善提言等を通じて、経営目標の達成に貢献することをミッションとしています。 【キャリアパス】 業績だけではなく、プロセスも重視した評価制度を用いています。年に1~2回、評価とご希望に応じて今後のキャリアを議論する場を設けており、基本的には3~5年程度でジョブローテーションを実施し、営業から本社企画や管理系のキャリアを歩む可能性もあります。 【このポジションの魅力】 ■仕事の魅力 監査部は取締役会直轄の組織として、内部管理態勢の客観的な検証や改善提言等を通じて、経営目標の達成に貢献するとのミッションがあり、経営に直結するやりがいのある業務です。 ■職場環境の魅力 社内は座席がフリーアドレス制になっていますが、監査部はその秘匿性から個別に部室をあてがわれています。部員は現在6名と小所帯のなか、風通しが良く心理的安全性が確保された職場環境です。銀行監査部と密接に連携しており、銀行へのトレーニー派遣によるスキルアップの機会があります。 事業内容・業種 金融機関>地方銀行

株式会社千葉銀行

内部監査|銀行業務監査(フルフレックス)【東京都】

【職務内容】 内部監査業務(業務監査)を担当いただきます。 年間20本~30本実施している各個別監査の主担当者として、監査計画の立案から監査報告書の作成まで一気通貫で担当いただきます。 各個別監査は複数人で監査チームを組成して実施します。 【具体的には】 当部のミッションは、SSNBグループの内部管理態勢(内部統制)の有効性を検証し、結果を経営に報告することです。具体的には、(1)~(5)の内部監査活動を年間を通じて実施しています。 (1)内部監査の企画・立案(リスクアセスメント、およびその結果に基づく年度内部監査計画の作成) (2)個別監査の実施(部署別監査・テーマ監査・特別監査) (3)監査結果の報告(評価検証、助言および提言) (4)オフサイトモニタリング活動(各種会議体への陪席、会議体資料の閲覧など) (5)子会社・関連会社の内部監査業務 【業務・プロジェクト事例】 ■業務監査 ・「銀行代理業」を対象とする監査 ・「住宅ローンの審査態勢」を対象とする監査 ・「外部委託先管理態勢」を対象とする監査 ・「AML/CFTに関する運営管理態勢」を対象とする監査 ・「外為法等の法令遵守態勢」を対象とする監査 ■システム監査 ・「大規模システム更改プロジェクト」を対象とするプロジェクト監査 ・「サイバーセキュリティリスク管理態勢」を対象とする監査 ・「システムリスク管理態勢」を対象とする監査 【特徴・魅力】 ■内部監査の対象範囲はSSNBグループ全体なので、グループ全体の経営戦略等を俯瞰して理解できるようになります。 ■監査業務を行いながら、銀行特有のリスク管理の仕組み全般について理解できるようになります。 ■様々な監査を経験することを通じて、広く社内人脈を構築することが可能です。 ■当部は少人数で構成されているため一人ひとりの裁量の余地が大きく、早期に責任ある業務を担当することが可能です。 ■少人数である一方で監査対象範囲は銀行業務全体と広範囲であるため、業務監査だけでなく興味があればシステム監査も担当できる機会があり、キャリアパスが広がる可能性があります。 ■日々の監査業務を通じて銀行の商品サービスやガバナンス体制、銀行特有のリスク管理態勢について知見を深めることが可能であり、将来経営幹部を目指すことも可能です。 【入社後の研修】 入社後は段階的に業務範囲を拡大していくことにより、将来的にはSSNBグループの内部監査業務をリードできる人材になることを期待しています。 【キャリアプラン】 入社後はまず個別監査に副担当として対応いただき、3か月から半年程度を目安に個別監査対応、徐々に監査計画策定等にも携わっていただきます。 事業内容・業種 銀行

住信SBIネット銀行株式会社

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