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知財・内部監査 健康保険の求人情報・お仕事一覧

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【内部統制・監査】グローバルな事業展開に欠かせないポジション

内部統制業務と監査業務を担当し、財務、決算報告における有効性評価と監査を通じて、改善提言などを行います。 <内部統制業務> ・財務報告に係る内部統制の整備、運用(文書化) ・財務報告に係る内部統制の有効性の評価( ウォークスルーテスト、運用テスト) ・全社統制、決算処理統制の有効性評価 <監査業務> ・業務監査の実施、報告と改善への提言 ・法定監査(公認会計士、監査等委員)と内部監査の連携 ・監査に関わる法令および監査理論、技法の研究 ※転勤:当面はなし ※監査室としての異動はありません(管理部門等の中で異動の可能性あり) 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 事業内容 タイヤ・ゴム製品の製造 ★私たちは国内トップクラスのシェアを誇るゴム製品(タイヤ)メーカーです。現在、全社的にDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しています。昨年には、Trelleborg Wheel Systems Holding ABのM&Aが完了しました。 <主要製品> ●タイヤ (乗用車用、トラック・バス用、小型トラック用、建設車両用、産業車両用、農業・林業機械用などの各種タイヤ・チューブ、アルミホイール、自動車関連用品) ●MB (高圧・樹脂ホース、カップリング、コンベヤベルト、橋梁・土木資材、防舷材、マリンホース) ●その他 (スポーツ用品、情報処理サービス、不動産賃貸等) ★Youtubeチャンネルも開設しています 「@TheYokohamaRubber」で検索を♪ ※『ウェットグリップ性能グレードaのサイズ保有数 業界No.1』  タイヤ公正取引協議会へ届け出承認済(2024年) 本社所在地 神奈川県平塚市追分2-1

横浜ゴム株式会社

内部監査・内部統制担当|ゲーム開発 【東京都】

内部監査業務全般を担当頂きます。 〇各部門及び子会社に対する内部監査業務(業務監査)  ・法令、定款、経営方針及び諸規程等に準拠して、適正に行われているか否かを監査し、   その監査結果で発見した指摘事項等に対する改善の助言や提案を行う。 〇J-SOX内部統制報告制度対応業務(経営者評価)  ・J-SOX内部統制システム及び評価項目等の見直し並びに内部統制の有効性の評価を行い、   ガンホーグループ内部統制の最適化を図る。 【入社後の業務】  〇内部監査経験者の方   入社後は、まずは当社の業務全般について理解して頂き、内部監査人とし   て内部監査の実施及びJ-SOX内部統制評価業務を行って頂き、将来的には、   ガンホーグループにおける内部監査の品質向上及び内部統制システムの最   適化に向けた取組みを担って頂きます。  〇未経験者の方   入社後は、当社の業務全般の理解と併せて、内部監査・内部統制に関する   業務のサポート等を行いながら監査知識・手法等を習得して頂き、将来的   に、自ら内部監査人としての内部監査やJ-SOX内部統制評価業務を行って頂   きます。 【ガンホーの内部監査室】  当社及びグループ会社の様々な業務やシステムに関わるため、必然的に会社  経営について俯瞰的に且つ非常に深く知ることができるポジションです。  また、監査過程で発見した事実をもとに改善への助言・提案等をすることも  多く、自らの考えや判断に基づき業務を進めることができる分責任は大き  く、他では代えの効かない職務であると考えます。 事業内容・業種 インターネット/広告/メディア>ゲーム(オンラインゲーム)

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

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知財・内部監査の求人情報・お仕事一覧

IPD_R013 著作権(海外著作権政策分析・ビジネスサポート)

【担当者又はリーダー】著作権の知識を活かして、グループビジネスのサポート及び海外著作権政策分析に従事いただく ■組織の役割 著作権の専門知識(国内及び海外)を活かしたビジネスサポート及び海外著作権政策分析を通して、ソニーグループがビジネスを推進できる領域を拡大する。 ■担当予定の業務内容 (1)ビジネスサポート:事業部門や研究開発部門からの問い合わせやサポート要請に対応したり、積極的にビジネスに貢献するためのコンサルティングを行う (2)海外著作権政策分析:米国や欧州の著作権政策動向を継続的にモニタリングし、トップマネジメントや関係部署への情報共有を行うとともに、海外のグループ会社の政策渉外担当と連携し、必要に応じて対応方針を協議する等の支援を行う。 ■ポジションの役割 担当者又はリーダーとして、(1)海外著作権政策分析(2)ビジネスサポートの双方に関わっていただきます。(1)については、米国・欧州等の諸外国の著作権政策について、他メンバーと分担しながらモニタリングを行い、重要な政策課題については海外のグループ会社の政策渉外担当と連携し、意見交換及び対応方針の協議を行います。(2)については案件の難易度に応じて他メンバーのサポートも受けつつ、場合によっては案件責任者として、事業や研究の内容をよく理解した上で、著作権の観点から適切なアドバイス・提案を行っていただきます。 ■職場の環境 少人数ながらも、多様なバックグラウンド(行政/法務/渉外/エンジニア)を持った人たちが集まっています。個人の意見を重んじ、納得いくまで議論しながら案件を進めていく職場です。テレワーク可。 ※本求人はジェネラル・エンプロイメント・コントラクト社員での採用となるため 将来的に別の職務領域や技術領域に異動の可能性がございます。 合わせて、全国の支社、工場、営業所への転勤可能性がございます。 事業内容・業種 総合電機メーカー

ソニーグループ株式会社

日立のコーポレートガバナンス関連業務の企画・運営【主任クラス】

【配属組織名】 取締役会室 取締役会室 【携わる事業・ビジネス・サービス・製品など】 日立のグローバルなコーポレートガバナンス業務 【募集背景】 日立はこれまでコーポレートガバナンス改革を行ってきました。コーポレートガバナンスは、企業価値向上に欠かせない仕組みであり、本分野のリーディングカンパニーとして今後も更なる強化を図っていきます。そのため、長期的に活躍していく人財を採用・育成したく第一線の担当者クラスの方を募集することになりました。グローバルな企業でのコーポレートガバナンスに興味がある方で、ガバナンス業務全般に主体的に取り組んで頂ける方を募集します。 【職務概要】 コーポレート・ガバナンスに関連し、効率的かつ適切な業務執行を可能とする機関設計を実現するため、取締役会及び3委員会の機能の検証と改善、社内のサポート体制強化を推進する。 取締役会事務局として議題、資料、議事録関連のとりまとめを行うとともに、グローバルな運営を考慮した当該業務の継続的な質的向上、効率化を図る。 3委員会のうち監査委員会の担当として、監査委員会センタと連携し、実効性のある監査委員会及びその他監査委員会関連会議の運営となるよう、監査委員会の委員長及び委員をサポートする。 【職務詳細】 以下の業務を担当者としてお任せします。 ①企業戦略、及び各事業戦略の策定・実行に関するモニタリング ・日立グループ全体の戦略実現をめざし、規制要件および外部の利害関係者のニーズとの整合性を図るため上長及び自部門関係者をサポートする。 ・監査委員会におけるガバナンス体制のモニタリングのサポートを行う。 ・取締役会や委員会の方向性が中長期的なビジネスニーズに合致しているか社内関係者からの情報収集を行い、自部門への展開を図る。 ②事業分析 ・経営や事業のニーズを理解し、担当業務における経営上の重要な分野についての監督を取締役が実施するための支援を行う。 短期的および長期的な視点から、影響力のある事項に関し、関連情報を分析する。 ③ビジネスプロセス・モデルの再考、ソリューション分析 ・取締役会および各委員会のプロセス、実務および手順を改善する方法論を策定し、実行のサポートを行う。 ・自部門の課題に対して、さまざまな観点、基準に基づいて専門性の高い解決策を特定し、評価、提案する。 ④ステークホルダーのエンゲージメント ・利害関係者の特定と管理、およびニーズ、課題等を明確化し、利害関係者のエンゲージメントを促進し、調整を行う。 ⑤コーポレートガバナンス ・株主をはじめ、さまざまなステイクホルダーの視点を理解し、取締役が責務を果たす上で必要なコーポレートガバナンスを実現できるよう支援する。 取締役会が法的に有効となるよう、組織運営面から具体化・実行する。 経営監査の観点では、グループ全体における、多分野にわたる監査活動の計画および実行の監督を支援し、監査の介入レベルがビジネスリスクに見合っており、リスクの主要分野が優先されるようにする。 【ポジションの魅力・やりがい・キャリアパス】 ・グローバルなコーポレートガバナンス業務全般に携わることができ、経験値を高められ、自己成長できる。 ・ダイバーシティな環境を通じて様々な考え方・視点に触れることができる。 ・コーポレートガバナンス領域でのスキル・経験をコア・ベースとしたキャリアパスを構築していくことができる。 ・法務領域のプロフェッショナルとしてキャリア形成が可能(将来的に法務部門への異動あり)。 【働く環境】 ①現在、取締役会室には約 10名が就業しています。 法務、財務、人財の業務経験を持つ人財で構成されており、それぞれの強みを生かして活動している風通しの良い組織です。 ②在宅勤務と出社を併用して勤務いただけます(時期により変動します)。 【想定ポジション】 主任クラス ※上記内容は、募集開始時点の内容であり、入社後必要に応じて変更となる場合がございます。予めご了承ください。 事業内容・業種 総合電機メーカー

株式会社日立製作所

内部監査|内部監査、監査報告書、外部監査対応等【名古屋】

【業務】 内部監査担当者として、当社の健全な運営を支える重要な役割を担っていただきます。 ・内部監査業務。  内部統制の評価・改善提案。  各部門への監査計画の策定・実施・報告。  法令遵守状況の確認およびリスク管理体制の評価 ・監査報告書の作成。  監査結果の分析および経営陣への報告。  改善提案のフォローアップおよび実施状況の確認。 ・外部監査対応  外部監査人との連携および必要な情報提供。 ・その他  監査等委員会との連携および必要な情報提供。  内部統制の整備・運用支援  社内教育や啓発活動の実施 【職種・職位】 経験と実績、保有スキルにより職位・処遇を決定いたします。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

東海ソフト株式会社

内部監査(業務監査担当)|(フルリモート可)【東京都】

【仕事内容】 ■業務監査対応 ■J-SOX対応業務(経営者評価、文書化支援) ■内部監査業務を通じた改善点の指摘と改善策の提案、及びそのフォローアップ ■事業部門や監査法人との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成 【ポジションの魅力】 ■暗号資産交換所の業務監査ポジションとして、最先端の事柄に触れながら監査人としての視野を広げられる環境 ■風通しの良い職場で、経営層と意見を交わしながら、自らのアイデアを形にすることができる 【勤務場所】 ■フルリモート(国内全域の自宅) ■事前申請により一時的な居住地以外での勤務可 ※オフィス内受動喫煙対策あり 事業内容・業種 Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)

ビットバンク株式会社

コンプライアンス|オリックスグループ【東京都】

【業務内容】 同行のコンプライアンス部門の体制強化の為、ご経験に応じて下記業務を段階的にご担当頂ける方を募集しております。 【具体的には】 ■コンプライアンス体制の構築・整備に関する企画・立案・実行 ■コンプライアンス・リスク評価およびコンプライアンスプログラムの作成・進捗管理 ■各種業務・各種商品に係る適用法令等遵守などコンプライアンス・リスクのチェック ■顧客説明管理、利益相反管理などの各種モニタリング ■景品表示法などに基づく広告審査 ■コンプライアンス連絡会やコンプライアンス関連研修実施など役職員に対する指導・啓発 ■コンプライアンス・ホットライン(内部通報窓口)の運営 ■コンプライアンス委員会事務局 等 事業内容・業種 銀行

オリックス銀行株式会社

人事総務 ※東証プライム上場/在宅勤務可/ワークライフバランスと幅広いキャリアが叶う◎|【東京】

■業務内容: 勤怠・労務管理、社内会議の調整、内部統制など、経験を考慮し、幅広い業務を担当していきます。具体的には下記のような業務をお任せいたします。 ・勤怠/労務管理に関する業務 ・社内会議及び取締役会等に関する業務 ・株主総会事務局及び決算に伴う株式事務に関する業務 ・社内規程の制定及び改廃に関する業務 ・社内外の広報に関する業務 ■組織構成: 本社総務課5名 ■働き方: 社員それぞれへ多様なワークスタイルを提供する事を目的に、今までの会社通勤を基本とした勤務体系から、在宅勤務などを取混ぜた勤務形態にシフトしています。 部署毎に週1~2日程度をめどに在宅勤務を取り入れており、在宅勤務に必要な環境の整備も行っております。 事業内容・業種 総合電機メーカー

日本シイエムケイ株式会社

経営企画|東証プライム上場ENEOSグループ/月平均残業18h/年間休日122日/在宅可【東京都】

【業務概要】 経営企画業務をお任せ致します。 【詳細】 ■組織や権限に関する企画、調整(組織設計、組織改編、権限委譲などに関する企画、分析、調整などの業務全般) ■規程の管理や制定の対応、決裁権限規程の見直し ■社内プロジェクトの管理 ■ガバナンス強化 など 【ポジションの魅力】 ■社長直下の部門で、企業の将来を形作る仕事に貢献できます。 ■ゆくゆくは裁量権を持った大きなプロジェクトに携れます。 ■海外拠点とのコミュニケーションには英語を使用、グローバルな活躍もできます。 【組織構成】 企画部経営管理グループ 6名 【働き方データ】 ■休日:土日祝 ■年間休日:122日 ■有給休暇:平均18.3日/年取得(入社半年経過後に16日付与、入社2年後から25日/年付与) ■残業時間:平均18時間/月 ■在宅勤務:利用可能。週1日の出社が必須 ■フレックスタイム(コアタイム無しのフルフレックス) 事業内容・業種 エネルギー(電力/ガス/石油/新エネルギー)

ENEOS Xplora株式会社

業務管理部 業務統括部 内部統制・ガバナンス・コントロール課 シニアマネージャー(C&M)

【ポジションの詳細】 一般的な内部統制の運用と管理 ■内部制御 ・コマース&マーケティングカンパニーが管轄する事業、サービス、関連会社に対するコンサルティング、評価、監視、監査、改善提案、改善活動の支援。 ・新しいサービスリリースのリリース前およびリリース後のリスク対応と改善の確認 ■データガバナンス ・楽天市場のデータ活用に関するルール・プロセス・運用の確立、リスク分析・審査業務の効率化。 ・情報開示ルール、啓発・教育活動、モニタリングの見直し。 ※ガバナンス・コントロール部門だけでなく、フォレンジック・監査部門も管理する予定です。 事業内容・業種 Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)

楽天グループ株式会社

コンプライアンス・教育推進に関する業務|【愛知】

■業務内容 航空機・飛昇体事業部(防衛航空機・飛昇体部門)内の法令遵守に関連する業務を担当していただきます。 ■具体的には ・事業部において業務遂行に必要となる法令を一元的に管理するためのリスト化や法令ハンドブックの運営・管理等を行います。 ・法令遵守に関する点検を実施し、各法令に対する違反リスクを抽出、リスク回避のための対策を立案し実行します。 ・法令遵守のための事業部員に対する教育を計画し、実施します。 ・関連する法令の中でも、特に輸出関連法規についてはしっかり管理します。 その他、コンプライアンスに関する事項について事業部を取りまとめていきます。 (変更の範囲)同社の定める業務全般。将来的に会社の指示する業務への変更を命ずる可能性あり。 事業内容・業種 機械部品

三菱重工業株式会社

【京都】【HD】内部監査・内部統制評価 リーダー

【職務】 代表取締役直属の組織において、当社グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をご担当いただきます。 【ポジション】 内部監査部門における内部監査・内部統制評価スタッフ(総合職) ※ご経験・スキルに応じて管理職での採用の可能性もございます。 【仕事内容】 ■内部監査 当社グループの内部監査業務に従事していただきます。具体的には、当社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。 また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。 ■内部統制評価 金融商品取引法に基づき、当社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。 具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当していただきます。 ■語学 (英語) 必須:英文の読み書きが円滑にできること、海外現地法人とメールで円滑にコミュニケーションが取れること 目安:TOEIC600点以上 歓迎:海外現地法人に出張して英語で内部監査や内部統制評価業務を遂行できること (その他語学)中国語ができれば尚良し 事業内容・業種 半導体

株式会社SCREENホールディングス

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