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知財・内部監査 原則定時退社の求人情報・お仕事一覧

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【内部管理責任者】健康優良企業に認定★残業少なめ★年休120日

投資信託や外国株など、多彩な金融商品を扱う当社にて、営業活動の監視・点検に関する業務や、顧客口座・顧客資金管理に関する業務などを行います。 ◆営業の活動内容の監視や点検に関連する業務 ◆お客様の口座や資金の管理に関連する業務 ◆事務の管理に関連する業務 など 独立系証券会社の内部管理責任者として、上記業務をご担当いただきます。大きな裁量権をもって働ける環境ですので、どんどん成長していくことが可能です。 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役社長 浜剛 事業内容 国内外の株式・投資信託・債券など、金融商品の取引事業 本社所在地 大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル19階

内藤証券株式会社

【内部監査】完全週休2日制で土日祝休み&基本的に残業なし

内部監査を担当し、組織のガバナンス強化および経営の健全化に取り組んでいただきます。 ◆ 会社の金融貸金業務の内部監査 └財務のコンプライアンスと内部統制の有効性を確保 ◆不動産価値の評価 └正確な市場分析および評価レポートを提供 ◆ 監査計画の策定の支援 └リスク評価と管理を実施 ◆各部門との定期的なコミュニケーション └情報を収集し監査提案を提供 ◆監査報告書の作成および提出 応募方法 本求人はマイナビ転職の応募フォームでのみ受け付けます。 本求人は、株式会社マイナビが運営する 「マイナビ転職キャリアパートナー」による人材紹介案件です。 ※個人情報について「マイナビ転職キャリアパートナー個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、 応募情報を開示することをご了承の上ご応募ください。 会社情報 代表者 代表取締役 ジン ジョンソン 事業内容 1. 貸金業 2. 経営コンサルティング業 3. 貿易事業 4. M&A事業 本社所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-32-6-501

VILA BUSINESS株式会社

グループの中核企業を支える【内部監査】★次世代の管理職候補

【即戦力として活躍できる!】健全な会社経営に欠かせない、内部監査に携わります。転職者ならではの視点で、組織を活性化させてください。 ◆内部監査の計画・実行 ◆監査対象部門のモニタリング ◆監査対象部門へのフィードバック など、 全社内部監査業務をお任せします。 ★即戦力として活躍できる! 当社のルールや仕事の進め方を覚えたら、 大きな裁量のもとで経験を重ねていきましょう。 3000名規模の会社とその社員を守るキーパーソン 内部監査は健全な企業経営に欠かせないもの。 KDDIブランドを支える一翼を担い、 3000名規模の会社と社員を守る キーパーソンとして働けるのが魅力です。 これまでに培った知識やスキルを 存分に活かして活躍することで、 大きな働きがいを得られます。 組織の歯車ではなく、主軸となって活躍できる 日常的に1on1を実施するなど、 社員エンゲージメントの向上に 力を注いできた当社。 大手企業ですがトップダウンだけではなく、 ボトムアップでの経営も実践しており、 社員が主体的にアクションを起こせる 風土が根づいています。 社員定着率も非常に高い組織です! 応募方法 ★『この求人に応募する』ボタンより必要事項をご入力ください *応募の秘密は厳守いたします。 *個人情報は選考、および採用後の人事管理業務にのみ利用し、他の目的での利用や第三者への譲渡・開示をすることはありません。 ※本掲載中に複数回ご応募された場合は、最初にご応募されたデータにて選考を進めさせていただきます。 会社情報 代表者 代表取締役社長 寺尾 徳明 事業内容 通信設備の建設工事・運用保守支援、コンサルティング、工事設計施工、保守運用業務の提供 本社所在地 東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル

KDDIエンジニアリング株式会社

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原則定時退社」の条件を外すと、このような求人があります

知財・内部監査の求人情報・お仕事一覧

内部監査|内部監査(プライム上場)【滋賀県大津市】

【業務内容】 当社、及び、国内外のグループ会社の監査等を通じて、グループの内部統制強化に、また管理職として監査部の組織運営にも寄与して頂きます。 【具体的な業務内容】 ①内部監査 ・当社、及び、国内・海外子会社の業務監査 ・監査に関する各種企画立案、監査報告書等の作成 他 ②内部統制(J-SOX)評価 ・全社的統制、決算財務報告、各業務プロセス、IT全般統制の評価 ・不備是正処置のフォローアップ ・事務局業務 (監査法人との窓口・相談、監査立会業務等含む)他 ③その他 ・監査等の企画、計画、立案、及び品質管理 ・下位者への教育・指導 他 ・上位者の業務補佐 他   【入社後のイメージ】 ・現メンバーの監査、評価のサポート業務からスタートし、その後、監査、評価業務を担当。 ・業務理解度を確認の上、管理職として、上記③の業務を行っていく。 【求人背景】 ・英語を使った監査・評価担当者の拡充(補充)のため ・基準改定などに伴う業務の複雑化への対応のため ・企業のガバナンス強化の要請の高まりのため ・内部監査グループの中核人員補充のため 事業内容・業種 総合電機メーカー

日本電気硝子株式会社

【内部監査】未経験可/週2在宅可/3,800名規模の人材会社を支える管理部門

内部監査業務及び当社における各種業務全般 ネオキャリアグループの全部門に対し、 リスクマネジメント、ガバナンス強化の観点で監査を行います。 ※専門的な内容になりますが、先輩がサポートしますのでご安心ください。  業務は少しずつお任せしていきます。 例えると、各部門の健康診断を行うポジションです。 健康診断は、様々な項目の検査を行い、良し悪しが受診者に伝えられます。 内部監査室では、監査対象部門(事業部/管理部)を身体として健康診断を行い、 客観的な立場から検証することで課題を見つけて助言します。 ▼リスク評価(リスクアセスメント)  各部門の課題や問題点を洗い出します。 ▼監査計画策定(リスクベースアプローチ)  リスク評価に基づき、監査対象部門の監査目標・スケジュールを設定します。 ▼監査業務  監査目標・手順書をもとに、規定やルール通りに運用されているか、マニュアルが適切であるかなどを調査・分析します。  収集した情報を報告書にまとめ、経営幹部・対象部門へ報告を行い、課題の提示をします。 ▼改善へのアドバイス  指摘事項に対して改善するための提案や指示を行います。  対象部門が作成したアクションプランに基づいて、再監査を行い、改善の確認を行います。 《1ヶ月の業務スケジュール》 ■月初/監査実施の準備 ・各MTGの設定 ・予備調査の実施  ┗監査対象部門を理解するための調査を行います。   事業責任者へのヒアリングや資料を収集し、課題や問題の仮説を立てます。 ・資料格納の依頼と確認 ・監査対象部門へのアンケート実施 ■月中/監査の実施 ・実地監査  ┗予備調査で立てた仮説を基に、監査項目に沿って実際の現場の運用状況を確認します。   各社員へヒアリングし関係資料を収集し、不備を見つけていきます。 ・事業責任者へのヒアリング ・各社員へのヒアリング ・監査資料の検証 ■月末/監査のまとめ ・報告書の作成  ┗監査結果を報告書にまとめます。報告書は社長や取締役はもちろん、   社外のステークホルダーにも開示します。 ・結果の報告  ┗監査対象部門へ監査結果を報告します。   問題に対して改善策を提案し、事業がより良くなるための提案を行います。 ・監査資料のまとめ ・3,800名規模の会社の経営直下で業務経験を積み、「経営目線」を身につけることができます ・複数の事業や拠点の監査に関わるため、多様なビジネスモデルに関する知見を得ることができます ・未経験から専門知識を身につけることで、管理部門のスペシャリストとしてのキャリアアップが可能です ・ゆくゆくは在宅勤務やシフト変更など、それぞれのライフステージに合わせて柔軟な働き方を選択いただけます 事業内容・業種 その他(人材サービス)

株式会社ネオキャリア

内部統制職|【福岡】

【仕事内容】 コーポレート部門にて、会社法の内部統制、財務報告に係る内部統制(J-SOX)をグループ全体に推進する業務を担当して頂きます。 近年、グループ会社の増加やJ-SOX基準改定に伴う業務増加により人員増強するものです。 具体的には下記業務を管理職という立場で担っていただきます。 ■会社法の内部統制システムの構築と運用(リスク管理体制) ■財務報告に係る内部統制(J-SOX)の体制の整備と運用 ■海外を含むグループ会社への内部統制の展開 事業内容・業種 機械部品

株式会社三井ハイテック

【京都】【HD】内部監査・内部統制評価 リーダー

【職務】 代表取締役直属の組織において、当社グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をご担当いただきます。 【ポジション】 内部監査部門における内部監査・内部統制評価スタッフ(総合職) ※ご経験・スキルに応じて管理職での採用の可能性もございます。 【仕事内容】 ■内部監査 当社グループの内部監査業務に従事していただきます。具体的には、当社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。 また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。 ■内部統制評価 金融商品取引法に基づき、当社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。 具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当していただきます。 ■語学 (英語) 必須:英文の読み書きが円滑にできること、海外現地法人とメールで円滑にコミュニケーションが取れること 目安:TOEIC600点以上 歓迎:海外現地法人に出張して英語で内部監査や内部統制評価業務を遂行できること (その他語学)中国語ができれば尚良し 事業内容・業種 半導体

株式会社SCREENホールディングス

内部統制(スペシャリスト)|【東京都】

【職務内容】 内部監査室にて、主に内部統制業務に携わっていただきます。 【具体的には】 ■J-SOXに関する業務 ・内部統制評価(J-SOX)計画立案と実施 ・内部統制報告書作成や経営者への報告 ・監査法人との協議 ■内部統制に関する業務 ・内部統制に関する社内ルールやマニュアルの策定・見直し提案 ・業務改善提案 ・研修の実施 【ポジションの魅力】 ■チャレンジングな環境 定例業務に加えて上場企業ならではの業務など、手ごたえのある仕事に関わるチャンスも豊富です。仕事を通じて、自分が会社の成長を支えているという醍醐味を味わって頂けます。 ■ご経験を活かし、積極的な監査業務に取り組んでいただけます ・急成長する東証プライム上場会社にて、経営層に近い立場で内部監査(業務監査)、内部統制(J-SOX)監査の経験を活かしながらご活躍が出来ます。 ・国内外グループ会社の内部監査の体制確立や計画立案・推進を担う機会もございます。 ・同社が効率性を重視している社風であるため、無駄なく、本質に焦点を充てた業務が出来ます。 【配属部署】 ■内部監査室 ・4名(室長1名、リーダー1名、メンバー2名) ※若手のメンバーもおり、全員中途入社のためコミュニケーションが取りやすい環境です 事業内容・業種 SaaS

株式会社ラクス

事業第二部員1名

国内市場における電力投資事業(バイオマス・太陽光)の新規案件発掘、評価・分析、開発および契約交渉・履行・事業運営業務及 び同社傘下の発電資産の運営、管理、建設中案件における建設管理等。 ・電力事業開発のデューデリジェンス(土地、燃料、資金調達、設備) ・事業会社計数管理(予算・見通し策定、決算確認) ・燃料調達(バイオマスや石炭、ガス等の燃料供給者との折衝、配船時期調整等) ・資金調達(プロジェクトファイナンスに係る金融機関や保険会社との折衝など) ・重要契約の契約交渉 及び履行管理(EPC、O&M、物流、土地賃借契約等) ・官庁や住民対応 ・その他発電事業会社の運営管理業務(人事、総務、監査対応、その他) 事業内容・業種 専門商社

丸紅クリーンパワー株式会社

内部監査|内部監査、監査報告書、外部監査対応等【名古屋】

【業務】 内部監査担当者として、当社の健全な運営を支える重要な役割を担っていただきます。 ・内部監査業務。  内部統制の評価・改善提案。  各部門への監査計画の策定・実施・報告。  法令遵守状況の確認およびリスク管理体制の評価 ・監査報告書の作成。  監査結果の分析および経営陣への報告。  改善提案のフォローアップおよび実施状況の確認。 ・外部監査対応  外部監査人との連携および必要な情報提供。 ・その他  監査等委員会との連携および必要な情報提供。  内部統制の整備・運用支援  社内教育や啓発活動の実施 【職種・職位】 経験と実績、保有スキルにより職位・処遇を決定いたします。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

東海ソフト株式会社

コーポレートレベルならびに事業会社の機能部門に対する監査【PEX 監査部】|《東京》

募集者の名称 パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 配属部門 監査部 監査部 ●担当業務と役割 ・機能部門(第2ライン)に対する監査の実施 ・新規監査対象機能に対する内部監査業務の企画・立案 ・対象となる機能部門は、コーポレート部門ならびに事業会社の機能部門 ・内部監査における知見や経験を活かし、例えば調達、ものづくり、物流/貿易、情報システム、法務、人事等の機能部門が管理する重要リスクに対する  リスク管理活動についての監査に従事いただきます。 ●具体的な仕事内容 ・機能部門(第2ライン)のリスク管理活動に対し、その部門が策定している方針・ルールの整備状況、モニタリング実施状況を独立的・客観的な内部監査部門の見地から適切性、有効性、効率性について検証し、必要に応じて助言・提案を行う ・新規監査対象機能の組織・ルール等の確認、監査計画・手続の策定、運営・実施 ・ERM(エンタープライズリスクマネジメント)のリスクアセスメント結果から重要リスクの確認 ・事業会社内部監査部門による監査計画策定業務のサポート(リスクアプローチ等) ●この仕事を通じて得られること ・当社グループの業態は多種多様で、又、グローバルに展開しており、それらに触れることで、ビジネスの視野・識見の拡大に繋がります ・内部監査の専門的知識を活かし、さらに磨くことができます ●職場の雰囲気 ・監査という職種上、年配者が多いですが、フラットに議論・相談ができる雰囲気です。 ・生え抜き社員だけでなく、キャリア採用の方も在籍しています。 ・監査で出張する場合を除き、通常勤務時は必要に応じてテレワークを活用いただいて問題ありません。 ●キャリアパス ・内部監査のプロフェッショナルなスキルを活かした内部監査要員のスペシャリストとしての道 ・内部監査部門における監査リーダー、監督者への道 事業内容・業種 総合電機メーカー

パナソニックグループ

内部統制担当(IT統制)|(年間休日120日以上 )【東京/福岡】

【職務内容】 ■IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価実施 ■発見した不備の集計、改善に向けた関係部署との協議、調整 【ポジションの魅力】 ■内部統制の構築支援を通じて、事業を拡大する成長企業に貢献できる ■現状維持ではなく、改善、高度化への取り組みを経験できる 【組織・チームについて】 「圧倒的No.1のサービスをすべてのお客さまに!」というビジョンを掲げ、PayPayカードの事業・組織は成長を積み重ねています。内部統制室のミッションとしては、財務報告に係る内部統制の整備状況、運用状況を適切に評価し、不備の改善を通じて内部統制高度化に貢献することです。 事業内容・業種 リース・クレジット・信販業界

PayPayカード株式会社

倫理・コンプライアンス|【東京】

<100046> 【仕事内容】 日本を含むアジア地域の倫理・コンプライアンス業務に携わっていただきます。 1. 同社グループ全体の倫理・コンプライアンスプログラムをベースとして、アジア地域における以下の業務を担当します。 (1) ホットライン等による懸念事項の報告・相談(内部通報)への対応 (2) 関連するリスクアセスメント (3) 地域固有のプログラムの立案、策定、実施 (4) 教育およびコミュニケーション施策の立案、策定、実施 (5) 競争法などのコンプライアンス相談への対応 2. 上記の活動をグローバルプログラムへフィードバックし、グループポリシーおよびプロシージャーの立案、策定を支援します。 また、Global Team meetingへも参加します。 3. 事業報告、統合報告、コーポレートウェブサイトなどの対外開示の支援を行います。   同社は日本の上場企業でありながら、英国子会社を持つ外資企業的なエキサイティングな企業です。 近年の倫理・コンプライアンス業務の拡がりを受け、体制強化のため人員を募集します。 事業内容・業種 その他(メーカー/製造業)

日本板硝子株式会社

知財・内部監査 原則定時退社の求人情報をご紹介するマイナビジョブサーチは、https://www.mynavi.jp/が運営をする求人情報まとめサイトです。マイナビジョブサーチではマイナビグループの求人サイトに掲載されている、知財・内部監査 原則定時退社の求人情報をまとめて掲載しています。知財・内部監査 原則定時退社の求人情報など、ご希望の条件でぴったりの求人を探すことができます。
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