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知財・内部監査 出張手当 ソフトウエア・SaaS・情報処理系の求人情報・お仕事一覧

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内部監査|内部監査、監査報告書、外部監査対応等【名古屋】

【業務】 内部監査担当者として、当社の健全な運営を支える重要な役割を担っていただきます。 ・内部監査業務。  内部統制の評価・改善提案。  各部門への監査計画の策定・実施・報告。  法令遵守状況の確認およびリスク管理体制の評価 ・監査報告書の作成。  監査結果の分析および経営陣への報告。  改善提案のフォローアップおよび実施状況の確認。 ・外部監査対応  外部監査人との連携および必要な情報提供。 ・その他  監査等委員会との連携および必要な情報提供。  内部統制の整備・運用支援  社内教育や啓発活動の実施 【職種・職位】 経験と実績、保有スキルにより職位・処遇を決定いたします。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス
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知財・内部監査 ソフトウエア・SaaS・情報処理系の求人情報・お仕事一覧

システム監査技術者

【概要】 NTTグループ内主要システムへのJ-SOXのシステム監査や、コムウェアグループ会社へのセキュリティ監査・モニタリングや、ISMS、PMS等の国際標準規格の規程類への反映ができる人材 【詳細】 マネジメントシステム部門では「J-SOX監査」と「セキュリティ監査」の2つのシステム監査を実施しており、NTTグループ内主要システムへのJ-SOX監査業務、および、コムウェアグループ内の新たなセキュリティ脅威やリスクを常に認識・評価し、情報セキュリティ統制に加えて、情報システムに関するISMS内部監査、及び社内規程類の制定・見直しをする業務に携わっていただきます。 また、コムウェアグループガバナンス強化に向けた施策についても並行して検討していきます。 ■NTTグループ(NTT持株・NTT東日本・NTT西日本・NTTコミュニケーションズ)の主要システムに対するJ-SOX(IT-AC、IT-GC)監査 ■コムウェアグループ会社への情報セキュリティ監査 ■コムウェアグループ会社へのモニタリング ■社内・コムウェアグループに対する規定類の制定・見直し ■コムウェアグループ会社との調整・窓口対応 ■社内考査室との調整・窓口対応 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

内部統制|(年間休日120日以上)【東京都】

【職務内容】 ■内部統制に関する業務(J-SOX対応):グループ会社の内部統制の文書化支援、内部統制の整備・運用状況の評価を担当 ■内部監査業務:内部監査室のメンバーとして、年間の内部監査計画に基づき内部監査を担当 【キャリアパス】 ■内部監査室長やグループ会社の監査役を目指していただくことができます。半年に1回査定があるため、スピード感のあるキャリアアップも可能な環境です。 ■本人の希望・適性に応じて経理部門や経営企画部門への異動も可能です。 ■IPO準備中のグループ会社の内部統制に関われます。 【配属部署】 ■内部監査室 ・メンバー:1名(他部署との兼任) ・業務委託:2名 【働き方】 ■リモートワークと出社のハイブリッド勤務 (例:週2出社、週3リモート) 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

【監査室】ITや会計に関する知識を活かせる/フレックスタイム制/年間休日127日

【仕事内容】 各部門及び子会社を対象とした各種内部監査業務をご担当いただきます。 同社では、上場企業で必要とされる水準での内部監査のほか、各種認証に係る内部監査を実施しており、幅広く経験を積むことが可能です。 法令や社内規程への違反の有無を確認するだけではなく、事業の変化を踏まえたリスクの検討や改善提案を行うことを目指しています。 また、経営層や各部門の責任者と接することが多く、経営者目線の思考を身につけながら知識を蓄えスキルアップできる業務です。 【担当いただく業務内容】 ・各種監査における予備調査(申請書の確認、データ照合など) ・部門管理者へのヒアリングの実施 ・監査記録の作成  など 【内部監査の種類】 ・業務監査 ・ISMS認証に係る内部監査(情報セキュリティ) ・Pマーク認証に係る内部監査(個人情報保護) ・SOC1レポートの取得に係る内部監査(給与計算業務における内部統制) ・SOC2レポートの取得に係る内部監査(情報セキュリティ) 将来的には内部統制評価(J-SOX)にも携わっていただく想定です。 【その他】 ・監査室は現在1名が在籍。(CIA試験合格者) ・年に数回国内出張あり。 ・社内規程の範囲内で在宅勤務が可能。 ・予算の範囲内で書籍購入や外部研修、資格取得費用の補助が可能。 事業内容・業種 ソフトウェアベンダ

BIPROGYグループにおける内部監査業務全般|【東京都】

【職務内容】 BIPROGYグループの健全かつ持続的な発展を支えるため、唯一の独立した立場である内部監査組織として、 主に業務監査(組織監査やテーマ監査、国内外グループ会社監査)や認証系監査等を行い、監査対象部署だけでなく、統制部署とも連携の上、経営に資する内部監査を担当しています。 特に海外グループ会社への内部監査について、中心的な役割を担い、海外グループ会社監査の手続き整備、内部監査実施を担っていただきます。 なお、その他の関連業務として、CSA(統制自己評価)や内部・外部品質評価、業務データの分析、内部監査の高度化・効率化に向けた施策推進等に携わっていただくことや、 社内外とのコミュニケーションを通じた情報収集や情報発信、グループ全体のGRC(ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス)向上に関する内部監査活動を担っていただくこともあります。 【ポジションの魅力】 ■同社のグループ内部監査部は、経営層(役員や組織長、グループ会社社長)とのコミュニケーションの機会が多く、経営目線の視座の獲得や、 コーポレートガバナンスに対する理解を深めることができる。 ■キャリア開発については、資格取得支援や外部セミナー受講を推奨しており、自身が希望するキャリアに応じた育成を支援する。 また、働き方の面では、フレックスタイムやテレワーク等を活用し、多様性に配慮した働き方も可能である。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

【SCMソリューション事業部】監査/統制

監査室において、システム監査でのポイントを案内し、チェックリスト及び監査報告の勘所を共有しながら作成する 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

総務・法務|コンプライアンス運用リーダー候補【名古屋】

【業務内容】 ・全社コンプライアンス(法令、ISO環境活動、情報セキュリティ活動、社内規定、安全活動等)遵守活動の推進業務(PDCA推進活動事務局) ・新規/既存社内ルール(方針/規定/手順/ガイドライン等)の整備/改修の関わる企画・推進業務及びその支援 【期待と役割】 ■上記業務の将来のチームリーダー候補(メンバー:2~3名程度) ・コンプライアンス遵守活動の推進業務(PDCA運用) ・企画・推進業務及びその支援業務 【業務の魅力】 総務・法務Gでは安心・安全に働ける業務環境の提供をありたい姿にかかげています。日々内部/外部環境が変化していく中で、常に全従業員に寄り添い、全従業員にとって安心・安全な業務環境とは何かを探求し、改善していくことが我々のミッションです。それらを実現するためには、既成概念にとらわれない柔軟な発想と、いろんなことにチャレンジできる柔軟なマインドが必要です。その力を、総務・法務業務(オフィス環境、寮・社宅、保険、業務用車、全社イベント、BCP、法務、コンプライアンス、DXサービス[ex.ペーパレスシステム]等々)を通して経験し、磨いていただくことで、自身の業務スキルの幅を大きく広げていただけます。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

内部監査スタッフ

「ほんだし」「コンソメ」「Cook Do」「Blendy」など・・・みなさんの身近なところに味の素グループの製品があふれています。同社は野村総合研究所(NRI) のグループ会社として、世界的な食品企業である味の素グループの情報システムに関連する業務を一手に担っており、取り組む事業はお客様の情報システム(生産・販売・物流・会計・コミュニケーション等)全体に及びます。同社のシステム開発では、IT戦略企画から設計、システム開発・保守運用まですべてをカバーします。いわゆる上流工程から下流工程まで一手に担うことができるのが、NRIシステムテクノの強みです。 【業務詳細】 業務内容についてはご経験に応じて決定致します。 以下の業務を想定しております。 ■社内の事業管理、品質管理及び情報セキュリティ管理に関する運用の改善のため、リスク・マネジメント活動及び統制活動の有効性の検査、評価  及び改善のフォローアップを行う。また当該業務は以下を含む。  1)ISO9001規格に基づく内部監査  2)ISO27001規格に基づく内部監査  3)情報セキュリティ社内規程に基づく内部監査 ■親会社が当社の内部監査を行うときの情報連携及び窓口 ■外部機関が当社を審査するときの窓口、事務を行う。また当該業務は以下を含む。  1)ISO9001規格審査の窓口、事務  2)ISO27001規格審査の窓口、事務 ※主なレポートラインは、リスク管理担当役員がメインとなります。 【キャリアサポート】 同社の魅力は顧客との距離が近いだけでなく、エンジニアが中心の組織ならではの“技術やビジネススキルを磨き、いつまでも成長し続けよう”という風土が醸成されていること。 キャリア・能力開発支援制度や研修・資格取得サポート制度が整っており、若手はもちろんベテラン層も、自ら学ぼうという姿勢を持つ社員が多数います。用意された研修だけでなく、必要や希望に応じて外部研修の受講や資格取得を積極的に行っています。一例として技術に関する研修や資格だけでなく、マネジメント研修の受講やビジネスアナリスト資格の取得などがあります。 共に学び合いながら、味の素グループのモノ作りをそれぞれのポジションで支えています。 ■キャリア・能力開発支援制度 「経験の可視化(ロールレベルの定義)」「資格」「教育」「コミュニケーション」の4つの観点から社員のキャリアや能力の開発支援制度「NAC」を用意しています。 ■研修・資格取得サポート制度 業務に必要な外部研修の受講や資格取得(報奨金、試験対策講座、受験料負担)を会社が全面的にバックアップ。その他にも部門を横断した自主的な勉強会(業務知識、専門知識、提案力強化活動など)が多数開催されています。 ■人材交流 野村総合研究所グループ、味の素グループとの人材交流により、顧客ビジネスに精通したITプロフェッショナルの育成を目指しています。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

監査|(プライム上場) 【東京都】

■国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業の内部監査部門として、主に国内外グループ会社のJSOXの対応や内部監査を行う。 ■社内の監査チームのみでなく、海外グループ会社の監査部門や監査の窓口となる組織と連携の上、同グループの内部統制の評価を推進する。 また、業務プロセスの監査・情報セキュリティの監査、業務データを分析するCAATなど、社内・グループ会社に対して行う監査に携わっていただくことや、 国内グループ会社や海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動を担っていただく。 ■企業におけるビジネスの高度化、複雑化や、Global連携の高まり、Digital化の流れ、COVID-19によるNew Normalの流れによる新たなリスクなど、 企業におけるリスクは拡大しており、内部監査部門に対する期待は年々大きくなっていることから、内部監査部門の強化は急務であり、中心となるメンバーとして経験者を採用したいと考えている。 【アピールポイント(職務の魅力)】 ■同社の監査部は、Digital&Globalに長年取り組んでおり、データ分析や自動化などDigital化に向けた取り組みを積極的に取り入れている点、 またグローバル関連業務も多く、希望すれば海外で働くチャンスもあること(現在3名が海外で勤務中)、など他社の監査部にはない魅力がある。 ■経営層(社内幹部や組織長、国内外のグループ会社)とのコミュニケーションの機会も多く、経営目線の理解やグローバルでのコーポレートガバナンスの理解を深めることができることも特徴といえる。 また、働き方の面では、平均年齢が低く若手や女性も活躍していることや、フレックスタイム/テレワーク等を活用し、ライフプランに合わせた働き方も可能となっている。 昨年度も3名の経験者を採用しており、中途採用も積極的に行っている。 ■NTTデータ本体、およびグループ会社の業務監査(CAATを活用した監査を含む)にまずは取り組んでいただくことを想定ですが、 JSOX監査、情報セキュリティ管理やシステムに対する監査、など、希望によっては様々な領域を経験することが可能。 ■制度主管や事業部門との定期的なコミュニケーションや交流人事により、現場での運用や制度主管での取り組みなどの理解を進めることなども積極的に行っている。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス

内部監査(メンバー)

【業務内容】 内部監査室は、内部監査規程に基づき、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について当社各部門及び子会社に対して監査を実施し、具体的な助言・勧告を行っております。また、財務報告に係る内部統制の整備運用評価や、それ以外の内部統制について構築支援や改善の支援を行っております。 ご経験・スキルに応じて以下のような業務をご担当いただきます。 ■業務監査関連 今回メインでお任せしたいと考えている業務です。会社の規程や部署のルールが守られているか、不適切な処理が行われていないかなどをチェックします。最初はリーダー指導のもとで上記業務に携わっていただきつつ、将来的には主担当として業務をお任せしたいと考えています。 ・内部監査計画の策定、監査実施、証憑収集や評価、調書作成、監査報告 ・対象部門への改善指示およびフォローアップ ・全社的な業務フローのモニタリング ・不正、ハラスメントなどの調査 ・インシデントの再発防止策検証およびフォローアップ まずは、以下のような業務からお任せする予定です。 ・規程やマニュアルの遵守状況チェック ・購買、経費、交通費のチェック ・稟議内容のチェック ・現金実査 ・下請法遵守状況の確認 等 ■内部統制関連   入社後の状況に応じて、ご担当いただく業務です。経理担当や事業部門の事務担当者とコミュニケーションを取りながら、当社の内部統制を評価し、必要な書類を収集・作成していきます。 ・J-SOX対応のための業務文書化、証憑収集と評価作業、資料作成 ・内部統制の構築や業務改善のための支援  ・内部統制に係る社内研修 等 事業内容・業種 SaaS

リスク管理業務(主任、アソシエイト)|【東京都】

【職務内容】 ■リスク管理業務のうち外部委託管理業務 【具体的には】 ■三菱UFJ銀行・MUFG・当社のシステム開発を外部委託しているパートナー企業との委託業務契約に係る管理 (例:委託業務内容に係る確認、再委託契約有無の確認、情報セキュリティ体制が整備されていることの確認、反社会的勢力でないことの確認等) ■三菱UFJ銀行・MUFG・当社のシステム開発を外部委託しているパートナー企業との間で労働法令上の問題が生じていないことの確認 ■上記に関する社内教育、注意喚起(資料作成、説明会等) 【役割・責任】 職務内容に記載した内容に従事いただきます。 【想定キャリアパス】 関係者との調整力、コミュケーション力、柔軟な発想・論理的思考力、品質高い事務遂行力が求められますが、幅広い関係者との協働・コミュニケーションを通して、リスク管理業務全般の幅広い知識・スキル・ノウハウを身につけることができます。 事業内容・業種 SIer・システム開発・ソフトハウス
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