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知財・内部監査 正社員 HTML・HTML5の求人情報・お仕事一覧

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【総合職/コンプライアンス(組織犯罪対策)サイバー犯罪対応エキスパート】

【職務内容】 ■金融システムの健全性を維持すべく、警察を含めた関係機関と連携した金融犯罪防止策・被害拡大抑止策の策定・構築 ■お客様の大切な資産を守る為、フィッシング詐欺に代表されるサイバー犯罪による被害防止 ■インシデント対応(詐欺サイトのテイクダウン等)、サイバー犯罪手口等の調査・分析 ■AIを活用した不正検知システムの開発・運用、全社情報セキュリティ関連規定の策定等 【業務の魅力】 ■金融犯罪被害の防止・抑止・対策について業界を牽引することで、お客様から大変感謝され、社会貢献も実感できる業務です。 事業内容・業種 銀行
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知財・内部監査 正社員の求人情報・お仕事一覧

ガバナンス・リスクマネジメント|(年間休日120日以上)【神奈川県】

【職務内容】 ■情報の適切な管理に向けた体制構築(効果的な情報の活用と適切な情報管理) ■情報管理員会事務局、各国の個人情報保護法対応等 【特徴・魅力】 役職、年次にかかわりなく積極的な意見や提案が歓迎されます。前例や既存の概念にとらわれず、幅広い分野を扱うため、成長につながる経験ができます。ダイバーシティを推進する職場として、性別、国籍、年齢等、様々なバックグラウンドを持つメンバーが多方面にて活躍しています。 【キャリアパス】 情報ガバナンス室での経験を積むだけでなく、法務部門、コンプライアンス部門、コーポレート法務(商事法務)部門とのローテーションにより法務・コンプライアンスの専門性を延ばすことができます。 【配属部署について】 ■情報ガバナンス室 事業内容・業種 専門商社

内部統制|矢崎グループのグローバルにおけるガバナンス、内部統制の強化(第二新卒可)【静岡/裾野】

【部・チームの業務概要】 矢崎グループの国内外における、子会社のガバナンス及びリスクマネージメント含む内部統制活動の推進と支援を遂行する部署です。 【今回の求人の具体的な仕事内容】 ・各地域で実施される内部統制活動の支援 ・今後強化が必要な国への本活動の導入の推進 ・ガバナンス構築による経営支援(株主総会、取締役会、定款・起案管理) ・内部統制活動(リスクマネジメント、内部統制委員会)の企画・推進 【部・チームの人数や雰囲気】 コーポレートガバナンス部は総勢18名、内地域ガバナンス支援チームは10名です。 チームリーダーと中途入社の社員9名、派遣社員1名といったメンバーで活動しています。 中途入社の社員の方も多く活躍しており、新しいことに挑戦し切磋琢磨できる職場です。 将来的には、希望によって国内のみならず海外出向にて業務の可能性もあります。 また、ローテーションにより、CSR・サステナビリティに関する業務、法務に関する業務など様々なキャリアを築いていただくことが可能です。 事業内容・業種 自動車部品

内部監査部:内部監査人(情報セキュリティ)

【ポジション詳細】 情報セキュリティ監査(日本国内のISMS監査を含むがこれに限定されない)※業務の割り当ては、候補者の経験やスキルなどに配慮して決定いたします。 監査業務を実施する際には、主に以下の方法で、企業のセキュリティルールやベストプラクティスとの比較により、不備を検出します。 ・インタビューの実施・証拠の検証・調査結果の判断・フィードバックの提供・改善のサポート 不備を発見した場合は、2次ラインと協力しながら改善サポートを提供します(コンサルティング業務)。われわれのチームはモバイルも担当しているため、モバイルキャリアのセキュリティ監査に携わる機会もあります。 また、各個別の監査を通じて特定された楽天グループ全体にかかわるセキュリティ課題について、情報セキュリティ管理部門および他の関連組織に対して改善をサポートします。 これは全社的なセキュリティ強化の取り組みであり、非常にやりがいがある仕事です。 ほとんどの場合、業務は日本語で行われるため、英語について心配する必要はありません。しかし、英語を使用したい方にも十分な機会があります。 【働く環境】 内部監査部門全体では、20代から40代を中心に約50人のメンバーがいます。ほとんどが中途採用で構成されていますが、新卒者も数名在籍しています。 事業内容・業種 インターネット/広告/メディア>Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)

【内部監査】テレワーク週2回程度/プライム上場グループ会社※木場駅(江東区)

【職務内容】 ■テーマ監査業務(りそな銀行及びグループ各社の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務) ・リスクアセスメント及び監査プログラムの作成 ・オンサイトモニタリング ・オフサイトモニタリング ・監査報告(報告書作成、会議での報告等) ■監査企画業務(りそな銀行及びグループ各社を対象とする内部監査の企画・立案・高度化業務) ・データを活用したリスクアセスメントの検討・実施、監査計画の立案 【具体的には】 ■テーマ監査業務 ・業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5~6名)に属し、年間2~3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。 ・監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、信用リスク管理、お客さま本位の業務運営等 ・監査対象部署:システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門、経営管理部門、営業推進管理部門等 ■監査企画業務 ・監査企画グループに所属し、データを活用したリスクアセスメント手法の開発・検討、リスクアセスメントの実施・監査計画の立案等を行っていただきます。 【配属部署】 ■内部監査部 事業内容・業種 金融機関>都市銀行

内部監査|内部監査(年間休日120日以上)【大阪府大阪市】

【業務内容】 ・内部監査の中長期戦略を策定し、それに基づいた年度ごとの部門事業計画・内部監査計画を立案し、実行・管理する。 ・三様監査・3ラインモデル・リスクベース監査等をもとに内部監査体制を構築し、内部監査品質の向上や業務の生産性・効率性の向上に取り組む。 事業内容・業種 化粧品、トイレタリー(日用品)

内部監査(SOX担当)|USCPA歓迎!リモートワークあり!フレックスあり!【東京都】

【職務内容】 アフラックでは、内部監査部のメンバーとしてご活躍いただける方を求めております。 【具体的には】 ■監査および改善状況確認の実施および内部統制評価の品質保証の実施 ■担当領域におけるリスク評価および年間監査計画の立案サポート ■米国の株式公開企業であるAflac Inc.の傘下にある保険会社として、米国企業改革法(US-SOX)に準拠すべく、Aflac Inc.と緊密に連携しグローバルスタンダードに則した財務報告に係る内部統制評価プロセスの推進および管理(SOX Project Management Office業務、以下SOXPMO)として業務にあたる ■保険業法に基づく財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法(J-SOX)に準拠した内部統制評価についてもSOXPMOとして担当 ■部内他課が行う内部統制評価の品質評価に関する業務の取りまとめ 【ポジションの魅力】 チームワークを大切にしながらも、ご自身のペースを大切にしながらフレキシブルな働き方の実現が可能です。 事業内容・業種 金融機関>生命保険

AMLに係る調査業務【東京】

【職務内容】 ■AML(Anti-money laundering)に関する検知の高度化及び深掘調査 ■データ分析により新たなAML(Anti-money laundering)リスクを特定し、リスク検知の精緻化を行う。 ■個別取引・事象に関する深堀調査を行い、Money laundering等の金融犯罪が疑われる場合には、取引方針の策定やリスク低減策の策定・実施を行う 事業内容・業種 銀行

管理部長補佐|【東京都】

【職務内容】 ■会社がもう一段階上に進むステップとしてIPO準備を進めています。 ■本ポジションでは、会社の法律面の強化、社内統制、ガバナンス強化、コンプライアンス強化を図るため、経営陣と密に連携をとりながら、包括的な会社運営をお任せしたいと考えております。 ■あなた自身が会社を牽引し、日本橋で鐘を鳴らすことができるよう、チームメンバーと共に、会社の未来を考えていただけたらと思います。 【具体的には】 ▽お仕事内容は、ご経験・スキルに合わせて柔軟に対応したいと考えております。 ■社内統制/業務フローの整備 ■内部監査の整備 ■コンプライアンス体制指導 ■リスク管理 ■ガバナンス強化 ■社内規定規約管理 【魅力】 ▽会社運営を役員と共に主導できる ■今期、会社の新しい飛躍を目指すための重要なポジションであり、任される裁量は大きいです。今回は会社経営そのものとも言えるポジションであり、個人のスキル/キャリアアップが会社の成長にも直結すると考えています。 ▽実績次第でキャリアアップできる環境 ■実績に応じて、年に2度の人事査定を行います。今までのご経験を活かして更なるキャリアアップを目指せます。(新卒・中途問わず、管理職や役員に抜擢された実績有り。30代役員在籍。) 事業内容・業種 その他(金融機関/金融業界)

FSO CCaSS:金融セクターにおける人権リスク関連業務|【東京都】

【職務内容】 ■クライアントである金融機関における「ビジネスと人権」に関するアドバイザリー業務を担っていただきます。 ■国連で2011年に承認された「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「指導原則」)は、企業に対し、事業活動によって影響をうける社内外の様々ステークホルダーの人権を尊重し、「人権尊重方針によるコミットメント」「人権デューデリジェンスの実施」「救済・是正のための体制構築」に取り組むことが求められています。企業の中でも、金融機関については、雇用者、金融サービス提供者、財サービスの調達者などとしての立場があり、それぞれの立場から人権尊重への取り組みに対処することとなります。 【具体的には】 金融機関の人権尊重への取り組みに関して、 ■業界特性・動向などを踏まえ、グローバルスタンダードに沿った人権方針の策定支援 ■バリューチェーンを対象とした重要リスクの洗い出し、業種や事業活動を行う地域と当地で問題になる人権リスクに即した人権デューデリジェンス戦略の策定と実行支援 ■苦情処理メカニズムの設計・改善支援など各種サービスを提供しています。 シニアマネージャー、マネジャーにはプロジェクト管理者として、クライアントとの円滑なコミュニケーション、スケジュール管理および成果物の作成など、プロジェクト・チームのリーダーを担う人材を求めています。また、シニアコンサルタント、スタッフには、マネージャーの指導のもと、積極的に業務を遂行し、より良い社会の構築に貢献できる人材を求めています。 事業内容・業種 監査法人

【京都】【HD】内部監査・内部統制評価 リーダー

【職務】 代表取締役直属の組織において、当社グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をご担当いただきます。 【ポジション】 内部監査部門における内部監査・内部統制評価スタッフ(総合職) ※ご経験・スキルに応じて管理職での採用の可能性もございます。 【仕事内容】 ■内部監査 当社グループの内部監査業務に従事していただきます。具体的には、当社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。 また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。 ■内部統制評価 金融商品取引法に基づき、当社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。 具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当していただきます。 ■語学 (英語) 必須:英文の読み書きが円滑にできること、海外現地法人とメールで円滑にコミュニケーションが取れること 目安:TOEIC600点以上 歓迎:海外現地法人に出張して英語で内部監査や内部統制評価業務を遂行できること (その他語学)中国語ができれば尚良し 事業内容・業種 半導体
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