【内部監査】会計士の方歓迎/プライム上場※神奈川県
- 勤務地
- 神奈川県横浜市西区
- 給与
- 600万円~900万円※経験・スキルを最大限考慮し、同社規定により優遇致します。
- 雇用形態
- 正社員
【職務内容】
■決算・財務報告プロセス監査
・法令(特に会社法、金商法)・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、決算・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点を調査する
・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定する
・策定した内部監査実施計画に基づいて、国内外の監査対象会社の決算・財務報告プロセスを調査する
・調査結果に基づいて内部統制報告書を作成し、経営陣に報告し、監査法人に提出する
・監査指摘事項について、対象部門の改善状況をフォローアップする
・監査法人からの問い合わせに対して、適宜対応する
■内部監査
・法令・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、経営諸活動(財務活動、情報システムの状況含む)におけるリスク・懸念点を調査する
・経営諸活動におけるリスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定する
・策定した内部監査実施計画に基づいて、国内外の監査対象会社の業務状況を調査する
・調査結果に基づいて内部監査報告書を作成し、経営陣に報告する
・監査指摘事項について、対象部門の改善状況をフォローアップする
【企業のミッション】
世界中の人々が豊かで安心に暮らせる社会の実現に向けて、イノベーションでカーボンニュートラル、CASE、デジタルトランスフォーメーション、物流業界の課題の解決に貢献していきます。
【職務のミッション】
■監査部のニーズを正しく理解し、独立的、客観的な立場で、いすゞグループの各組織/機能の内部監査行い、経営目標の達成に貢献する。
■また、業務監査Gおよび内部統制評価Gの人財育成およびいすゞグループ監査組織・担当の人財育成、組織強化に対しGLをサポートする。
【配属予定部署】
■監査部 内部統制評価G もしくは 業務監査G
事業内容・業種
自動車